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目前企業(yè)所得稅是100萬以下10%稅率,股東分紅要交什么稅?如果企業(yè)今年有利潤(rùn)50萬,除了繳納10%的企業(yè)所得稅還要繳納哪些稅?
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2019-01-12
企業(yè)主動(dòng)為員工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅與社保(個(gè)人繳交部分)都不能在稅前扣除,需全額作納稅調(diào)整,是不是這樣呢?
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2015-08-20
職工教育經(jīng)費(fèi)可以稅前扣除,看是否超過工資總額的8%,那企業(yè)所得稅是季報(bào)的,是看三個(gè)月的工資總額的8%嗎
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2019-02-15
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫?能舉一下固定資產(chǎn)報(bào)廢的例子填寫此表的例子嗎?
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2025-04-07
老師,個(gè)體工商戶進(jìn)行匯算清繳時(shí),個(gè)人所得稅稅款不允許稅前扣除。那預(yù)交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得屬于個(gè)人所得稅需要調(diào)增的項(xiàng)目嗎?
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2020-03-24
這是我所得稅匯算清繳報(bào)完后的報(bào)表A100000,因?yàn)槲易詈笸硕悾徊糠质且驗(yàn)楦咂蠹佑?jì)扣除的,一部分又因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損的,那我享受高企政策減免的所得稅是多少???
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2021-05-12
財(cái)稅2008159號(hào)規(guī)定:合伙企業(yè)以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。我司給合伙企業(yè)股東分配的紅利,無法確認(rèn)合伙企業(yè)合伙人的組成,無法確認(rèn)代扣代繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的比例。那么我司是否無需承擔(dān)扣繳義務(wù)人的責(zé)任,不對(duì)這筆紅利進(jìn)行代扣代繳所得稅?;
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2017-06-15
50元以下的文具用品開不發(fā)票,怎麼辦呢
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2018-07-27
個(gè)人所得稅怎么個(gè)扣法?
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2015-11-29
跨月跨年的票能放在本月做賬嗎,然后所得稅清繳時(shí)能否作為費(fèi)用扣除?我2月賬都結(jié)賬了,老板拿來16年11月、12月、1月、2月的費(fèi)用票讓我做進(jìn)去,可以做嗎,不做感覺有點(diǎn)可惜,積少成多很多費(fèi)用
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2017-03-30
公司員工交的個(gè)稅由公司交了,員工自己不用出錢交,公司交了的個(gè)稅可在所得稅前做費(fèi)用扣除嗎?
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2017-10-18
企業(yè)放棄稅法規(guī)定的可以對(duì)一些固定資產(chǎn)釆用加速折舊一次性計(jì)入成夲費(fèi)用在所得稅前可以扣除的政策,會(huì)計(jì)上釆用直線法折舊,那么我們還要填寫資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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2018-04-26
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里,當(dāng)時(shí)因?yàn)槭翘潛p的,所以想有點(diǎn)盈利,就沒有做,17年1月有補(bǔ)提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用;17年還繳納了16年匯算時(shí)交的所得稅97,也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用科目;現(xiàn)在利潤(rùn)表上是82241(不含3503+97).問題:1、3503可以所得稅前扣除么,我理解的是不可以,因?yàn)槭?6年的折舊,16年沒有報(bào)就不可以,那匯算的時(shí)候要怎么體現(xiàn)呢? 2、97可以所得稅前扣除么,匯算的時(shí)候填在哪里 3、17年匯算的利潤(rùn)是多少?
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2018-05-15
2.某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)是國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2018年取得商品銷售收入5500萬元,轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的凈收益550萬元,投資收益80萬元;發(fā)生商品銷售成本2200萬元,稅金及附加120萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1900萬元,管理費(fèi)用960萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,營(yíng)業(yè)外支出100萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額670萬元,企業(yè)自行計(jì)算繳納企業(yè)所得稅=670×15%=100.5(萬元)。經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核,發(fā)現(xiàn)2018年該企業(yè)存在如下問題:管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元,研發(fā)費(fèi)240萬元。計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)金額。
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2021-11-29
如果題目中寫明公允價(jià)值變動(dòng)損益不得稅前扣除,在取得收益時(shí),需不需要將應(yīng)納稅所得額調(diào)減????
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2019-01-27
個(gè)人所得稅的扣除比率的表格
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2019-04-29
個(gè)人所得稅比例扣除怎樣填寫
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2022-01-17
個(gè)人所得稅:探親費(fèi)可以扣除嗎
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2022-12-13
個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除內(nèi)容
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2022-10-09
老師,公司購買貨物不開發(fā)票和開普通發(fā)票有什么區(qū)別哇?是開了普通發(fā)票的金額可以在企業(yè)所得稅稅前作為成本扣除,而不開發(fā)票就不能作為成本扣除嗎?
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2020-11-20