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12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應該怎么處理
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2020-02-21
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
支付稅控盤的金額480元,當時經辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師您好:我是建筑施工單位,工程上買了一批辦公桌椅,價格在80,200-600多。有同行作管理費用-辦公費,有的做工程施工-合同成本-間接費用-低值易耗品。請教:到底要入哪個科目呀?
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2016-07-27
學員:我家是銷售豬肉的,下面的經銷商需要分攤商場的電費 還要給商場管理費 這個費用的分錄 請指教 老師:在會計處理上,當經銷商需要承擔商場的電費和管理費時,可以按照以下步驟進行會計分錄: ### 1. 記錄電費支出 假設本月的電費為X元。 - **借方**:營業(yè)費用 - 電費賬戶 X元 - **貸方**:銀行存款或應付賬款賬戶 X元 ### 2. 記錄管理費支出 假設本月的管理費為Y元。 - **借方**:營業(yè)費用 - 管理費賬戶 Y元 - **貸方**:銀行存款或應付賬款賬戶 Y元 ### 3. 分攤費用至銷售 - 假設經銷商通過銷售豬肉獲得的收入為Z元,其中部分收入需要用來分攤上述費用。 #### 分攤電費至銷售額 - **計算電費分攤比例**:電費分攤比例 = X / Z - **分攤電費**:分攤電費 = 銷售額 * 電費分攤比例 - **借方**:存貨成本或商品成本賬戶(如果將費用視為增加成本) 分攤電費金額 - **貸方**:營業(yè)費用 - 電費賬戶 分攤電費金額 #### 分攤管理費至銷售額 - **計算管理費分攤比例**:管理費分攤比例 = Y / Z - **分攤管理費
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2024-08-08
老師,我想問一下個體工商戶轉錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
新公司廠房在建設期間發(fā)生的電費,電廠開來的發(fā)票能否認證,作為留抵稅額,如何入賬,是借:在建工程還是管理費用-開辦費 應交稅金-進項稅額 貸:銀行存款
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2019-02-17
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經理報銷的餐費,差旅費可以入工程施工~合同成本下的明細科目嗎?還是一定要入管理費用
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2018-12-14
我公司為供應商,請問采用建行保理業(yè)務收款,我們需要承擔什么費?費用有多少?
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2019-11-23
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計入什么賬戶?
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2015-10-05
服務行業(yè),拉業(yè)務的業(yè)務員的工資做管理費用還是入成本呢?
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2018-02-10
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務處理?
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2019-06-21
建筑行業(yè),掛靠方以我方被掛靠放名義開一般戶,如果一般戶不交由掛靠方管理,開一般戶的意義何在?還有就是我方管理一般戶,賬戶里面的資金不是我方的,我方要如何管理?
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2018-04-11
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應付工資情況如下:生產工人工資53 000元;生產車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費3 000元(生產人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費。 (5)本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。要求:根據上述資料,編制有關經濟業(yè)務的會計分錄。
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2020-05-27
請問老師:公司安排員工一起開展的活動建立一個明細科目團建費,設到管理費用下面的哪個明細科目
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2021-03-25