老師,現(xiàn)金支票支付管理費(fèi)用的,沒有做過這個分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,直接做成借管理費(fèi)用 貸銀行存款 可以嗎
1/1167
2016-07-06
社保款退到公司賬戶 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅字)嗎
1/1081
2017-08-04
老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預(yù)付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費(fèi)用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止?
2/584
2020-04-21
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費(fèi)用10000 預(yù)付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款還是預(yù)付賬款啊
1/1935
2017-07-02
去年的通行費(fèi)今年開的發(fā)票,但是作為去年的費(fèi)用已經(jīng)入賬了,借: 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)300 貸:銀行存款300 .今年開票后可以抵扣增值稅 地漏稅額為8元如果我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?
1/1195
2020-06-01
出納報(bào)銷辦公費(fèi),但多付了2000塊錢,借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報(bào)銷,借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對的吧?
1/1005
2019-04-17
公司開辦期間汽車加油費(fèi),可以借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款不?
1/870
2017-07-04
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費(fèi)一直未收到發(fā)票,我這樣做賬:
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
等收到發(fā)票后做:
借:管理費(fèi)用-房租(或車位費(fèi)) 貸:預(yù)付賬款
這樣做賬可以吧?
1/656
2020-04-07
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
5/596
2021-12-08
假設(shè)1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預(yù)付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
2/1361
2021-09-23
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費(fèi)用 銀行存款 紅字分錄嗎
1/703
2021-12-20
之前多交的電費(fèi),退回來了,直接抵扣了當(dāng)月的電費(fèi),之前的分錄是借管理費(fèi)用,水電費(fèi)支出。貸銀行存款?,F(xiàn)在退回來的電費(fèi)也沒退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
1/593
2024-07-19
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
1/1478
2020-06-21
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我新建賬套,那么在t3我要選擇的企業(yè)類型是商業(yè)還是工業(yè),行業(yè)性質(zhì)呢
2/2823
2016-09-30
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
1/351
2022-05-11
老師,我想問一下個體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
1/786
2020-04-26
員工聚餐,如果是:1.借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對交個稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:現(xiàn)金這種簡便的做法合符現(xiàn)在的新會計(jì)法規(guī)嗎?
1/517
2017-06-15
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
1/720
2019-07-03
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下:
(1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。
(2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。
(3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。
(4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。
(5)本月職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
6/2156
2020-05-27
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報(bào)銷的餐費(fèi),差旅費(fèi)可以入工程施工~合同成本下的明細(xì)科目嗎?還是一定要入管理費(fèi)用
2/1500
2018-12-14
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便