
出納報(bào)銷辦公費(fèi),但多付了2000塊錢,借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報(bào)銷,借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對(duì)的吧?
答: 上述處理分錄正確,下月將多付的款,用費(fèi)用發(fā)票沖回。
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢?
答: 借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務(wù)費(fèi)280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款280但7月沒有報(bào)稅做抵扣在7月,到9月才申報(bào)稅做在進(jìn)項(xiàng)這樣做對(duì)不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。


1029712205 追問
2019-04-17 15:01
江老師 解答
2019-04-17 15:06