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請(qǐng)問老師: 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元?
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2019-11-29
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對(duì)方,1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳:  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳:  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
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2017-01-09
老師您好,小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時(shí),增值稅當(dāng)月不交,季度交,我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)用改過來嗎?還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以?
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2019-07-05
實(shí)際工作中什么情況會(huì)發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)的情況?還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時(shí)候可以有借方余額,什么時(shí)候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅?
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2018-01-11
減免增值稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,貸記什么科目?
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2022-01-06
增值稅銷項(xiàng)稅什么情況下轉(zhuǎn)到未交增值稅科目?
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2019-04-22
公司社保是五險(xiǎn)一金嗎?五險(xiǎn)一金是哪些?假如月工資10000元,個(gè)稅需交納多少,五險(xiǎn)一金公司一般交多少,個(gè)人承擔(dān)多少呢?
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2019-01-17
老師,您好,我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi))我把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目寫錯(cuò)了,要怎么調(diào)賬呢?
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2021-04-15
老師,上期有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月是先要把應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是可以直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金
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2019-05-08
開增值稅發(fā)票除了需要向稅務(wù)局交增值稅之外是不是還需要交附加稅
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2021-10-17
繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)是否可直接做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2019-12-31
月末如何賬務(wù)處理該月需要交的增值稅,是借銷項(xiàng)稅額,貸未交增值稅嗎
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2019-06-24
怎么建明細(xì)賬,內(nèi)賬,司機(jī)交保證金送貨,充值
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2016-11-29
老師:請(qǐng)問我們交了增值稅控服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫了附表四,,但在提交申報(bào)表時(shí),怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模,一月份代開專票55萬(wàn),普票開了17.5萬(wàn),增值稅是不是不減免了,那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬(wàn)交增值稅??
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2020-01-21
勞務(wù)大清包450含稅,請(qǐng)問稅要扣除多少?
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2019-06-28
有一筆2017年11月9號(hào)的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因?yàn)椴唤辉鲋刀?,所以貸方應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在要怎么調(diào)整,
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2018-07-17
老師,一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
老師,那關(guān)于一般納稅人后期的賬務(wù)處理,比如涉及到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣的咱們學(xué)堂有課程講解嗎,想聽聽系統(tǒng)的
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2019-04-25
那老項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計(jì)入 開發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款—111 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17