
有一筆2017年11月9號的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因?yàn)椴唤辉鲋刀?,所以貸方應(yīng)該是營業(yè)外收入,現(xiàn)在要怎么調(diào)整,
答: 你好!你們應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸方有余額吧轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)增的科目里就可以
增值稅免稅處理借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入為啥沒有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年10月份因?yàn)槭杖氩蛔?0萬,做了個見面稅款的分錄 當(dāng)時給寫錯了 寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800 現(xiàn)在我想調(diào)賬 這樣寫分錄對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) -800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 -800 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800
答: 你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 不滿足 你應(yīng)該是小規(guī)模吧


ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問
2018-07-17 11:25
QQ老師 解答
2018-07-17 11:31