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之前交的推廣費(fèi)2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費(fèi)用還有1萬余額,對(duì)方如果退對(duì)公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
上個(gè)季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)申報(bào),又要交稅了,老板才說對(duì)方開票信息錯(cuò)誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上,之前會(huì)計(jì)做的,實(shí)際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480,現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
請(qǐng)教老師,上月無票申報(bào)收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
核定征收在收到工程款的時(shí)候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
我們買了臺(tái)電腦,已經(jīng)入賬(借固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸記銀行存款),后來對(duì)方將發(fā)票作廢了,我怎么改這個(gè)憑證呢
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2018-12-10
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還需要再做一筆計(jì)提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司車過戶給個(gè)人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費(fèi)
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2020-12-08
租房人已經(jīng)找不到了,沒收到房租,但是合同未到期,我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎?房產(chǎn)稅怎么交,還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎?
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2018-01-11
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點(diǎn)了,要交個(gè)稅,是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額,實(shí)際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時(shí)間比較長(zhǎng)了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個(gè)點(diǎn)的稅票,我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)交了進(jìn)項(xiàng)稅2個(gè)點(diǎn),回到企業(yè)所在地還需交多少個(gè)點(diǎn)
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2019-06-14
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個(gè)人部分到下個(gè)月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
2015年注冊(cè)資金1000萬,已實(shí)繳公戶,在做賬以前已提出資金,銀行賬戶剩余2萬元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬)未分配利潤-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤為正數(shù)?
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2017-02-09
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開了專票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09