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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 15:24

一般納稅人是嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

追問(wèn)

2019-10-14 15:25

小規(guī)模

郭老師 解答

2019-10-14 15:26

那就不會(huì)有余額
比如收入貸方300
金稅盤減免280
你繳納20的稅款就可以,正好平

追問(wèn)

2019-10-14 15:28

本來(lái)都多交了,在交才多的

追問(wèn)

2019-10-14 15:29

本來(lái)遞減后交2432.62,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)交2632.62

郭老師 解答

2019-10-14 15:29

多交的在借方余額
余額是多交的那個(gè)

追問(wèn)

2019-10-14 15:30

就是借方余額

追問(wèn)

2019-10-14 15:31

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額200

郭老師 解答

2019-10-14 15:34

多交了200嗎
是的話不調(diào)整以后抵扣

追問(wèn)

2019-10-14 15:35

郭老師 解答

2019-10-14 15:35

不調(diào)整了
以后抵扣就可以

追問(wèn)

2019-10-14 15:52

那增值稅報(bào)表16行填200抵減嗎?

郭老師 解答

2019-10-14 15:57

金稅盤的余額嗎
你需要交稅才填寫(xiě),不交不填寫(xiě)
還有金稅盤的抵扣才做,不抵扣做減免

追問(wèn)

2019-10-14 16:00

是,本來(lái)就是抵減金稅盤的余額的,18年他做了遞減分錄480元,交稅時(shí)只遞減了280元,就是這樣多交的200,也就是沒(méi)有抵減完

郭老師 解答

2019-10-14 16:01

紅沖多做的,什么時(shí)間抵扣什么時(shí)間做

追問(wèn)

2019-10-14 16:02

我現(xiàn)在不紅沖,直接抵減可以嗎?

郭老師 解答

2019-10-14 16:05

你好,可以,

追問(wèn)

2019-10-14 16:05

謝謝

郭老師 解答

2019-10-14 16:11

不用客氣的,

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一般納稅人是嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-14 15:24:52
管理費(fèi)用 。
2018-06-07 09:51:53
你好,是籌建期嗎?
2017-05-20 15:17:20
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-11-01 17:01:02
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