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之前交的推廣費2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費用還有1萬余額,對方如果退對公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
上個季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個月已經(jīng)申報,又要交稅了,老板才說對方開票信息錯誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應交稅費有好幾千的金額在賬上,之前會計做的,實際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應交稅費480,現(xiàn)在一直有200元應交稅費一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
請教老師,上月無票申報收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
核定征收在收到工程款的時候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
我們買了臺電腦,已經(jīng)入賬(借固定資產(chǎn)、應交稅費應交增值稅進項稅,貸記銀行存款),后來對方將發(fā)票作廢了,我怎么改這個憑證呢
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2018-12-10
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司車過戶給個人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當時買車的時候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費
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2020-12-08
租房人已經(jīng)找不到了,沒收到房租,但是合同未到期,我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎?房產(chǎn)稅怎么交,還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎?
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2018-01-11
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會計分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應收股利?
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2018-05-11
老師,請問一下現(xiàn)在查詢2019個人個稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點了,要交個稅,是不是更正個稅申報就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
老師,應交稅費期末貸方有余額,實際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時間比較長了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個點的稅票,我在項目所在地已經(jīng)交了進項稅2個點,回到企業(yè)所在地還需交多少個點
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2019-06-14
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當月社保及補交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個人部分到下個月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
老師好,匯算清繳已經(jīng)申報,上年虧損-49342.44,并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報中彌補以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯了,有一項納稅調(diào)增少算了246.2,應該怎么辦?
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2019-04-25
當期已抵扣進項,因為沒能及時支付對方款項,現(xiàn)在對方說沒錢交稅準備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回,對購買方已抵扣進項的有何影響,已抵扣進項是否需要做進項轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
想咨詢下我在電子稅務局上提交發(fā)票驗舊流程審批結果是非正常終結(已作廢), 導致我公司經(jīng)營地址變更在電子稅務局上辦理稅務機關變更時出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結的待辦任務,監(jiān)控不通過,稅務機關變更流程不能提交 發(fā)票驗舊流程審批結果是非正常終結(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準確性,然后重新提交發(fā)票驗舊流程審批。 是因為是掃描上傳的,要求手拍上傳,但是發(fā)票結存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒辦法再提交了
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2023-05-19
1、去稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,當場交的稅費做 應交稅費-應交增值稅-已交稅金吧?2、之前預收了3000元,做了預收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23