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8月份第一次購買稅控設(shè)備480元,在申報(bào)時(shí)填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)填寫480,期末余額0。 而實(shí)際上并沒有抵扣 增值稅減免稅申報(bào)表,沒有填寫空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問,11月份,還可以正常在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表中填寫抵扣480元嗎?
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2019-11-05
國稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅之后,報(bào)表什么時(shí)候填寫
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2015-10-22
上月申報(bào)的增值稅財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,這個(gè)月能重新申報(bào)嗎
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2021-03-01
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15
出口銷售合同是分期收款的,增值稅申報(bào)表填寫的全部免稅銷售額,會(huì)計(jì)上要按當(dāng)期收款比例確認(rèn)收入和成本,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入不一致怎么辦
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2019-10-16
老師,你好,我們單位3月開具了16%增值稅,填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)沒有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報(bào)表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
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2019-06-18
納稅申報(bào)表上的增值稅金額比賬上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,差額部分怎么調(diào)整?
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2017-10-25
請問,我們公司開出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請問這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫?
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2016-06-03
老師,銀行要2019年納稅申報(bào)表,是指年所得還是增值稅呀?
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2020-07-18
老師好,請問,納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
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2022-04-14
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報(bào)表中如何填列
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2019-08-07
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
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2020-04-15
在稅友里面申報(bào)增值稅,數(shù)據(jù)都是采集了之后,那些表格的數(shù)據(jù)不需要再填寫,全部自動(dòng)生成的是嗎?
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2017-06-15
老師你好,請問定向用于新冠肺炎疫情的捐贈(zèng),免增值稅的,在申報(bào)表里面應(yīng)該如何填寫呢
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2020-06-13
我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)的申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗,申報(bào)結(jié)果顯示的,異常原因,請先配置附加稅征收項(xiàng)目配置表。是什么意思呢
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2018-07-11
老師,有個(gè)公司獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,12月剛接手,2018年一年沒有做賬,開發(fā)票了,也申報(bào)了增值稅附加稅了,報(bào)表申報(bào)了就是報(bào)表上沒有數(shù)據(jù),我剛接手,要不要把之前的幾個(gè)月報(bào)表給出了,補(bǔ)賬?
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2018-12-28
附表三,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格 ,這欄的數(shù)據(jù)是附表一的(可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格)這列的合計(jì) ,還是附表一(資產(chǎn)處置損益)的合計(jì)數(shù)呢?)
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2017-10-17
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對?
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2018-09-13
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
老師好,生產(chǎn)型企業(yè)出口是不是不用交增值稅,我是不是只要出口了貨物,把不含稅收入,申報(bào)在增值稅的報(bào)表里面就可以了。不用交增值稅,同時(shí)附加稅也是0
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2020-03-06