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8月份第一次購(gòu)買稅控設(shè)備480元,在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)填寫(xiě)480,期末余額0。 而實(shí)際上并沒(méi)有抵扣 增值稅減免稅申報(bào)表,沒(méi)有填寫(xiě)空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問(wèn),11月份,還可以正常在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表中填寫(xiě)抵扣480元嗎?
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2019-11-05
老師,有個(gè)公司獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,12月剛接手,2018年一年沒(méi)有做賬,開(kāi)發(fā)票了,也申報(bào)了增值稅附加稅了,報(bào)表申報(bào)了就是報(bào)表上沒(méi)有數(shù)據(jù),我剛接手,要不要把之前的幾個(gè)月報(bào)表給出了,補(bǔ)賬?
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2018-12-28
老師好,生產(chǎn)型企業(yè)出口是不是不用交增值稅,我是不是只要出口了貨物,把不含稅收入,申報(bào)在增值稅的報(bào)表里面就可以了。不用交增值稅,同時(shí)附加稅也是0
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2020-03-06
老師,你好,我們單位3月開(kāi)具了16%增值稅,填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報(bào)表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
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2019-06-18
納稅申報(bào)表上的增值稅金額比賬上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍铑~部分怎么調(diào)整?
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2017-10-25
請(qǐng)問(wèn),我們公司開(kāi)出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請(qǐng)問(wèn)這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2016-06-03
老師,銀行要2019年納稅申報(bào)表,是指年所得還是增值稅呀?
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2020-07-18
老師好,請(qǐng)問(wèn),納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
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2022-04-14
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報(bào)表中如何填列
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2019-08-07
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
我的報(bào)關(guān)單CIF10200美元,運(yùn)費(fèi)200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報(bào)哪個(gè)對(duì)?
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2022-01-05
我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)的申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗,申報(bào)結(jié)果顯示的,異常原因,請(qǐng)先配置附加稅征收項(xiàng)目配置表。是什么意思呢
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2018-07-11
你好,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的增值稅額與實(shí)際發(fā)票金額有0.02的差異,這種差異電子稅務(wù)局的申報(bào)表能調(diào)嗎
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2019-10-12
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
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2020-07-02
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
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2016-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)要怎么填申報(bào)表
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2019-07-12
網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
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2015-10-08
深圳金馬商貿(mào)的籌建期的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)??不是應(yīng)該是720元,怎么會(huì)是0的??
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2017-05-24
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,代開(kāi)時(shí)就把增值稅和城建稅交了,我現(xiàn)在在報(bào)附加稅,表應(yīng)該怎么填???表上顯示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加,可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
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2019-10-23