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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)允許稅前扣除費(fèi)用限額表誰(shuí)有最新詳細(xì)的,發(fā)給我一下唄!我這個(gè)不知道對(duì)不對(duì)?????
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2019-01-26
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫?能舉一下固定資產(chǎn)報(bào)廢的例子填寫此表的嗎?
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2025-04-07
老板每天上班報(bào)銷的汽油費(fèi)怎么寫分錄,汽車是老板自己的名字,汽油費(fèi)可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
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2019-02-01
暖暖老師,個(gè)人薪金所得稅扣除后,交到哪里
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2019-06-06
老師我18年買了兩臺(tái)車,日產(chǎn)和寶駿730,我所得稅匯算的時(shí)候一次性加計(jì)扣除了,19年的賬我不會(huì)做了
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2020-01-15
老師,這種報(bào)銷是報(bào)銷273.56還是273.60呀,還要報(bào)銷以后所得稅扣除是扣273.56還是273.60呀
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2020-07-17
請(qǐng)問(wèn)原本應(yīng)該交所得稅,享受加計(jì)扣除后不用再交,那這個(gè)所得稅賬上還要計(jì)提嗎?
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2022-01-08
老師,公益性捐贈(zèng)可以全額所得稅扣除的,對(duì)吧?
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2021-07-25
老師,所得稅調(diào)增是什么意思?還有關(guān)于所得稅扣除費(fèi)用,是什么意思?
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2019-04-11
申報(bào)“企業(yè)所得稅季報(bào)”時(shí),有張表是“固定資產(chǎn)加速(扣除)明細(xì)表”,我公司固定資產(chǎn)是用“直線法”折舊的,用不用填這張表
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2018-01-10
1月份繳納10-12月的季度企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅應(yīng)該在12月份利潤(rùn)表中反映,還是1月份的利潤(rùn)表中扣除
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2019-02-28
所得稅的問(wèn)題,在權(quán)益結(jié)算股份支付中每期期末要對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,對(duì)方科目是所得稅費(fèi)用(未超過(guò)稅前可扣除的部分)和資本公積(超過(guò)可稅前扣除的部分)。那現(xiàn)金解結(jié)算的期末要不要計(jì)提所得稅資產(chǎn)他的對(duì)方科目是誰(shuí)(所得稅費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬薪酬?)
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2025-05-19
企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出,準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額時(shí)扣除嗎?
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2020-03-18
應(yīng)付職工薪酬的貸方不能在所得稅稅前扣除,是不當(dāng)年的工資一定要在12月31前付清?
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2019-03-16
我們公司借其他公司款項(xiàng),對(duì)方給我們開(kāi)利息發(fā)票。我想咨詢一下,允許所得稅匯算稅前扣除的最高利率是多少?
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2021-06-25
親愛(ài)的老師們,我琢磨教材,有一個(gè)疑惑,好象進(jìn)入了思維誤區(qū),求老師解惑:對(duì)于2019年教材(所得稅章有關(guān)研發(fā)開(kāi)發(fā)支出的)例15-3,分析 第二段 第一句話:“甲公司于當(dāng)期發(fā)生的10000000元研發(fā)開(kāi)發(fā)支出,可在稅前扣除的金額為6000000元”我認(rèn)為當(dāng)期可在稅前扣除的金額應(yīng)為4000000元(即費(fèi)用化的部分2000000+2000000),資本化的6000000因?yàn)轭}干中講是“在當(dāng)期期末達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未進(jìn)行攤銷?!奔热粵](méi)進(jìn)行攤銷,那不是應(yīng)該在以后期可稅前扣除的金額嗎?對(duì)于后面的分析是理解的,但就這句話理解不了,不知道我的思維錯(cuò)在哪里?
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2020-01-22
#提問(wèn)#如果現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年成本發(fā)票,2019年所得稅已經(jīng)匯算了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)能作為2019年的稅前扣除嗎?
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2020-07-01
把超市的預(yù)付卡作為福利費(fèi)入賬了 怎么調(diào)帳 是不是不可以所得稅稅前扣除的
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2017-07-06
撥個(gè)客戶的政策支持款計(jì)入什么科目?需要什么做原始憑證?所得稅可以稅前扣除嗎?
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2020-03-28
你好老師,本人在2021經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中誤填報(bào)了“減除費(fèi)用”,導(dǎo)致本人在綜合所得年度匯算中六萬(wàn)元的免稅工資收入沒(méi)辦法扣除,系統(tǒng)提示需要先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則免稅工資默認(rèn)為0。這個(gè)應(yīng)該怎么操作,目前稅務(wù)已注銷
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2022-03-03