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內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅,會計分錄分別是怎樣的?
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2018-04-04
個稅退還手續(xù)費,這個手續(xù)費要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
2017年以前的增值稅,2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000,銷項稅2000,進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額1000 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預(yù)交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬?開票時 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 異地預(yù)交時:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免?
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2022-04-11
進項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進項稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
資產(chǎn)進行了評估,增值了幾千萬,增值的部分要交稅的嗎
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2017-05-19
本月增值稅銷項大于進項差額,這差額是否要交增值稅
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2019-02-18
是只有增值銳專用發(fā)票才用在分錄上做應(yīng)交增值銳嗎?
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2019-04-02
自查補交了去的年增值稅,應(yīng)該怎么做賬去年的增值稅
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2018-07-09
土地再次交易的土地增值稅和小稅種能否抵扣增值稅?
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2018-06-25
買土地使用權(quán)交增值稅,屬于增值稅征稅范圍的哪一條
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2022-01-12
增值稅紅沖,應(yīng)交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
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2023-03-07
請問增值稅稅負率5%.500000是不是要交500000×0.05=25000元的增值稅
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2019-08-05
賬上的應(yīng)交增值稅可以和申報的增值稅數(shù)目不一樣嗎
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2019-05-10
本月進項比銷項要多一點造成留抵稅額200元, 那這個月的轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何做憑證
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2017-09-05
6月份免稅金額多計提了,普票有開1%的發(fā)票,我計提的時候按照不含稅3%計提的,現(xiàn)在有二個問題:一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000,做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計提了2000了。現(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-3000,貸:營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-13
小規(guī)模納稅人季報,自開和代開專票總金額不超9萬,自開的免交增值稅,代開的已交增值稅,地稅要交嗎?
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2017-04-09
非營利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
減免稅款會計處理怎么做及月末結(jié)轉(zhuǎn) 主營收入享受國家免征政策 減免稅款不需要體現(xiàn)? 是開的免稅稅率 收入是正常做 不含稅的加銷項稅? 然后再轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2022-05-23