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你好,也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣做分錄是否正確?
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
小規(guī)模納稅人,上一年度多繳納了增值稅,現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平,怎么處理呢
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2017-09-12
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
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2021-07-20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對(duì)嗎
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2022-03-18
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣9月的銷項(xiàng)稅,將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,然后該如何做,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后繳交稅費(fèi),借:未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
請(qǐng)問,老師,公司是小規(guī)模納稅人,購買了金稅盤及報(bào)稅盤,收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請(qǐng)問,所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計(jì)算增值稅? 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額)
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2022-03-15
老師,我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了; 繳費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn),期初有余額,余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的,就是利潤(rùn)表有問題,那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元,是不是將收到9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
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2017-10-19
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
3月份增值稅申報(bào),我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項(xiàng)稅是10000,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報(bào)還是怎么樣的
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2020-04-08
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,以下會(huì)計(jì)分錄是否正確?記入時(shí),借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04