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請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬,需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會計制度下,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開票的收入,在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進項稅額大于銷項稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
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2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷項稅e,我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?
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2020-12-02
老師,小規(guī)模納稅人,在平時做時,價稅不分離,在季末時,沖減收入借:主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎?
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2020-03-11
公司在購買貨物收到發(fā)票時,借原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
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2021-12-29
小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開了專票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應(yīng)收,收入,應(yīng)交稅費-未交增值稅,還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
小規(guī)模納稅人,上一年度多繳納了增值稅,現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平,怎么處理呢
1/1202
2017-09-12
老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進銷抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進項 2、借:銷項 貸:未交
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2021-04-27
老師,請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達起征點,增值稅需要做賬嗎?進哪個科目
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2020-01-18
老師,我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤,其中一個會計分錄的科目我寫錯了; 繳費;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤,期初有余額,余額為負數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的,就是利潤表有問題,那這樣會影響我10月的報表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費和稅金4050元,是不是將收到9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應(yīng)交稅費增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
江老師您好:小企業(yè)會計準則下銷項稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12