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增值稅表四 銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 本期實際抵減稅額填的數(shù) 會在主表哪里體現(xiàn)啊
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2020-06-12
請問個體戶2023年只有一個月查賬征收,后面申請成了定期定額,3.31前需要做匯算清繳嗎
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2024-01-31
下列關(guān)于稅收征收管理的陳述,不正確的是( )。 A. 《征管法》只適用于由稅務(wù)機關(guān)征收的各種稅收的征收管理 B. 農(nóng)稅征收機關(guān)負(fù)責(zé)征收的耕地占用稅、契稅的征收管理,由國務(wù)院另行規(guī)定 C. 稅務(wù)機關(guān)征收各種工商稅收,海關(guān)征收關(guān)稅 D. 海關(guān)征收關(guān)稅適用其他法律法規(guī),但是代征的增值稅、消費稅,仍適用《征管法》 c海關(guān)征收關(guān)稅也是錯的呀,還有代征的稅款?
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2020-07-28
本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點銷售額”)中,這個提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
房地產(chǎn)公司開盤當(dāng)月是寫收據(jù)收誠意金的,待客戶確認(rèn)購房后,把誠意金轉(zhuǎn)為首期款,當(dāng)月收的首期款已存入監(jiān)管帳戶,當(dāng)時是開收據(jù)的,次月客戶簽商業(yè)房賣買合同,開不征稅的發(fā)票,那么開不征稅發(fā)票應(yīng)該怎樣做帳,當(dāng)月的收據(jù)已做預(yù)收款憑證處理,次月開不征稅發(fā)票應(yīng)怎樣做帳
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2019-09-17
請問我們是供暖公司,領(lǐng)了一部分機打發(fā)票,和一部分手開發(fā)票,機打的可以直接網(wǎng)上抄稅,那么手開的一部分要到稅務(wù)局去抄嗎?還有不太明白,稅務(wù)局是依據(jù)什么來扣我們的稅款的,是按照財務(wù)報表中我們計提的稅金?還是?
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2016-02-15
關(guān)于小規(guī)模納稅人稅票的問題是,先抄稅,再報稅,再清卡。他們公司上個月有好多未開發(fā)票和已開發(fā)票,這些已開和未開發(fā)票是不是要驗舊呢?驗舊的順序是什么?_?是先抄稅,再報稅,再清卡,然后拿去稅務(wù)局驗舊還是?麻煩老師
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2018-07-02
請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務(wù)機關(guān)清卡,否則無法開具發(fā)票 老師你好,請問給破產(chǎn)企業(yè)申報的時候這個有影響嗎? 剛解除非正常戶,這個是不是點是就可以了?然后點一鍵零申報?
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2022-04-01
老師,如果我公司開出的發(fā)票丟了然后我作為財務(wù)去稅務(wù)局開已抄報稅證明了,也連同發(fā)票復(fù)印件給客戶寄出去了,后來過兩天客戶又說他找到原來的發(fā)票了,那怎么吧,我要去稅務(wù)局把那個已抄報稅證明還給稅務(wù)局去么?
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2019-12-02
老師,我這期有2個增值稅項目商品銷項稅額329.81元 ,技術(shù)服務(wù)銷項稅額 16981.14 元,上期留抵12316.44元,電腦顯示我這期代征地稅,一般增值稅按329.81計提的,為什么呀,謝謝 老師
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2016-05-12
老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過, 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額4617.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2022-01-13
小規(guī)模納稅人 航天金稅盤 清卡操作提示無法清卡 或未到征稅期 顯示鎖死日期12月16 報稅起始日期12月1日。但是 報稅資料是:有 這樣對嗎 為什么不能清卡
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2016-11-11
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%,如果當(dāng)期留底很多,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),那軟件產(chǎn)品就不能享受超過3%部分的退稅了嗎?
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2018-11-26
企業(yè)所得稅核定征收和查賬征收,那個交的稅多高?核定征收好還是查賬征收好?
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2019-04-30
一般納稅人建設(shè)期零申報,(因為金稅盤取不上不確定,2月份沒有抄盤直接在網(wǎng)上申報,說沒有抄稅,進(jìn)不去報稅頁面,窗口的人說是可能一月份沒有清卡),2月份領(lǐng)導(dǎo)在老家沒回來,金稅盤取不上,直接在窗口報了增值稅,讓3月份拿著公章和金稅盤去稅局蓋章解鎖,但到現(xiàn)在他們還回不來,公章也在他們那取不上,這種情況怎么辦?
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2019-03-14
請問,12月3號抄了普通稅票88097元,12月13號又開了42017元的普通增值稅發(fā)票。屬于第二期。在這一月里增值稅發(fā)票超過了10萬,是不是要交增值稅和個人所得稅。有什么辦法能變得不交這個稅?
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2019-12-18
接手一家新公司,原財務(wù)人員把固定資產(chǎn)折舊完了,累計折舊的賬面價值和固定資產(chǎn)原價相等!請問這樣對嗎? 我今年的固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額是怎么寫?是照抄數(shù)額還是直接寫0
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2020-03-16
我們公司就是您說的長期零申報狀態(tài),但是我們上個納稅期間開過兩次發(fā)票,我剛畢業(yè)也不太明白,我上個征期也是填的零申報,我現(xiàn)在還能有什么補救措施嗎
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2017-11-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:BS_SB_00041GZ005209:《增值稅納稅申報表附表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì)表)》的第21行的稅額0.00應(yīng)該等于期初的“上期留抵稅額抵減欠稅”--481.01。 (錯誤碼fbb9a1c68f0b466389402a2f040f49bc)
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2019-07-09
老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過, 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額4617.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
4/13352
2022-01-03