
老師,我這期有2個(gè)增值稅項(xiàng)目商品銷項(xiàng)稅額329.81元 ,技術(shù)服務(wù)銷項(xiàng)稅額 16981.14 元,上期留抵12316.44元,電腦顯示我這期代征地稅,一般增值稅按329.81計(jì)提的,為什么呀,謝謝 老師
答: 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 地稅按增值稅計(jì)提才是
12月銷項(xiàng)稅2000,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,計(jì)提增值稅按2000-280=1720對嗎?
答: 你好,你的計(jì)提是正確的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅技術(shù)服務(wù)銷項(xiàng)發(fā)票可以用任意增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
答: 你好 是的可以? 可以抵扣銷項(xiàng)的?


鄒老師 解答
2016-05-12 10:26
鄒老師 解答
2016-05-12 10:50