
看公司1月的申報表 如圖 1月有16%銷售貨物的 有6%提供技術(shù)服務(wù)的 為什么技術(shù)服務(wù)這塊兒要填一個“扣除后含稅(免稅)銷售額 ” “銷項(應(yīng)納)稅額” 是為了體現(xiàn)這個技術(shù)服務(wù)不是享受免稅的技術(shù)服務(wù)嗎
答: 含稅或者免稅銷售額,這個貨物也要出了,主要是和開票系統(tǒng)對應(yīng)上
公司時科研公司,有賣產(chǎn)品也有提供技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)銷售稅率是6%,銷售貨品是13%,請問技術(shù)服務(wù)部分怎么填寫申報表
答: 你好,填寫附表一6%稅率欄次
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),免征增值稅。那如果是接受技術(shù)服務(wù)呢,這個進(jìn)項稅能不能抵扣
答: 您好!按正常來說,如果他是免稅的,是不能開專用發(fā)票給你的。只能開普通發(fā)票給你。

