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繳稅金額填錯導致稅金交錯,外經證已核銷,然后去稅務所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應交稅費/應交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結轉增值稅的分錄呢,如果要做結轉的分錄, 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經計提了,這個賬務怎么處理呢?
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2021-01-14
老師,我今天收到一個10萬元的費用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關聯(lián)交易嗎?要不要在稅務局申報關聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關交易費用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經把買車的錢放到固定資產里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產里呢
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2018-01-05
我是個體戶,請問我上月在稅務局代開的專票增值稅300已經交了,這個月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額???
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2018-06-07
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經全額預交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報時再交企業(yè)所得稅應繳納多少
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2020-05-30
老師,您好,水利建設基金在2023年的時候沒有計提,現(xiàn)在已經支付,補計提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅金-應交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經支付了,現(xiàn)在在做借應交稅費—應交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復支付了嗎
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2021-06-29
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產;2、借:其他應收款(甲公司已付);貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;固定資產清理;3、借:固定資產清理;貸:應交稅費-應交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產清理);5、借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金;應交土地增值稅;應交城建稅;應交教育費附加;
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2017-06-01
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經交稅了,那么這筆帳我要怎么調平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
收到5張專票,已經認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應交稅費-應交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01