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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-07 09:20

您好
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款

簡單平凡 追問

2019-09-07 09:24

第一個分錄我現(xiàn)在做,
第二個分錄,
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款 等回單回來再做?
那應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額什么時候用到這個科目

bamboo老師 解答

2019-09-07 09:45

是的 前面是按您說的那樣
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金的時候用

簡單平凡 追問

2019-09-07 09:46

我們以前的老會計都是應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額這樣的, 他沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在按自己的思路來結(jié)轉(zhuǎn)一下, 還是按他的老的來

bamboo老師 解答

2019-09-07 09:49

您可以按自己的思路來 
當(dāng)月稅金次月繳納不用這個科目的

簡單平凡 追問

2019-09-07 09:51

當(dāng)月稅金次月繳納   直接借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額, 貸銀行存款就可以了吧,

bamboo老師 解答

2019-09-07 09:52

當(dāng)月稅金次月繳納
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額是當(dāng)月交當(dāng)月的

簡單平凡 追問

2019-09-07 10:06

老師, 那我想問一下, 3732.11,實際是5月的增值稅, 6月的回單,這張憑證對不

bamboo老師 解答

2019-09-07 10:07

正常的話 應(yīng)該第一個會計科目寫應(yīng)交稅費-未交增值稅

簡單平凡 追問

2019-09-07 10:12

那當(dāng)月交當(dāng)月的話, 是不是如, 我8月的稅, 銀行在8月扣款算當(dāng)月交當(dāng)月的,

bamboo老師 解答

2019-09-07 10:15

是的 比如您8月開具增值稅發(fā)票 8月就把稅款交了 就是當(dāng)月交當(dāng)月的 用應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額這個科目

簡單平凡 追問

2019-09-07 10:22

哦哦, 那嚴(yán)格意義上來說之前的會計分錄是錯的是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 10:36

嗯 嚴(yán)格來說 是沒有正確處理

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您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-09-07 09:20:19
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
一般納稅人 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-03-09 11:10:47
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
新年好,是小規(guī)模繳納增值稅分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)?
2018-02-22 17:41:18
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