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轉(zhuǎn)庫存是否要交增值稅?
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2019-02-17
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導致應交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預收款時預交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預交了10萬,當我開據(jù)發(fā)票時的月份應交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅,還需要增加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目?
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2024-12-23
老師,請教個問題,計提 借應交稅費 未交增值稅 轉(zhuǎn)出應交增值稅 這個是不是導致未交增值稅借方一直增加?有個資產(chǎn)負債表應交稅費科目有很大的余額,但是稅都交了,找不到原因,不知道分錄哪里記錯了。
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人預交了增值稅22000,我開始借:應交稅費-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應收賬款,貸:應交稅費-應交增值稅,主營業(yè)務收入,我們一個季度才開22000,不會超過一個季度9萬標準的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的,但因為保險和利息都是6%,購置稅都沒有進項,交增值稅時卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了,如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅,如利息是6%,本金是16%
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2018-05-09
老師,我們公司有張失控發(fā)票含稅金額11.3萬,我們現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出1.3萬,賬務處理: 借:庫存商品1.3萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬 貸:應交稅費-未交增值稅 1.3萬 借;應交稅費-未交增值稅1.3萬 貸;銀行存款1.3萬對嗎
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2022-03-30
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000,銷項稅2000,進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-銷項稅額 2000 貸:應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應交稅費-未交增值稅 1000 貸應交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬?開票時 借:應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 異地預交時:借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免?
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2022-04-11
進項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應交稅費-應交增值稅-進項稅 20 貸:應付款 100 進項稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
測繪服務業(yè)申報增值稅,填增值稅預交表還是增值稅小規(guī)模(營改增)表格。是小規(guī)模納稅人
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2017-04-14
當有一張海關(guān)進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當進項>銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3100 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)61000 借:應交稅費-未交增值稅 57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
無票收入要交增值稅嗎
1/916
2017-04-27
付國外傭金交增值稅嗎
1/507
2019-03-23
糧食酒0.5元需交增值稅?
1/363
2019-11-18
高新企業(yè)增值稅怎么交
1/834
2018-05-11
當月應交增值稅怎么算
1/1893
2019-05-12