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老師 減免增值稅這么做對么?期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額的余額應(yīng)該怎么處理呢?
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2019-12-26
老師,請問小規(guī)模不到15萬免的增值稅稅額,我做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這樣對嗎
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2021-10-20
老師,結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了本月的進(jìn)項(xiàng)稅、結(jié)轉(zhuǎn)了本月的銷項(xiàng)稅后,結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后,余額為借方,現(xiàn)在還需要再做會計(jì)分錄嗎?
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2020-02-25
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),涉及到以下科目,可以這樣做分錄嗎? 借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 還需要再結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?
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2024-01-12
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候,借原材料-甲 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當(dāng)于之前的進(jìn)項(xiàng)稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額多了嗎
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2022-01-13
老師,我們銷項(xiàng)稅額是3萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬-進(jìn)1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應(yīng)該繳納是4萬的意思?
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額少轉(zhuǎn)了,2000多,所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53。現(xiàn)在可以有辦法補(bǔ)計(jì)嗎?導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方,怎么做分錄?去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了,應(yīng)該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計(jì)提城建稅3%計(jì)提教育費(fèi)附加
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2023-06-11
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄呢?
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2022-03-14
去年底,小規(guī)模的增值稅減免成營業(yè)外收入,多減免了50元(是專票),這50是今年1月已交稅的。現(xiàn)1月分錄要怎么補(bǔ)做?去年分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
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2024-04-16
老師,我在做減免增值稅時候,在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
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2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(  )。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計(jì)稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
1/1539
2020-09-25
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄呢?
1/878
2022-03-14
老師,月末是不是應(yīng)該把進(jìn)銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,各科目余額為零呀?
1/1652
2019-06-11
老師,普通發(fā)票的住宿費(fèi)是不是不能抵扣呢?這種的會計(jì)分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?還是借方要加上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/1734
2020-12-29
請問本月開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票多于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 留抵的稅額又怎么做分錄?
1/1587
2019-09-04
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費(fèi)4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅免稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入怎么辦,今年的匯算需要調(diào)整嗎
1/2032
2022-05-27
小規(guī)模納稅人,2021年有一筆增值稅減免,金額做多了,22年怎么調(diào)整?之前做的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
2/1098
2022-05-20
當(dāng)月計(jì)提的科目,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(簡易計(jì)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅(簡易計(jì)稅)。下月申報(bào)繳的時候是借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅(簡易計(jì)稅) 貸:銀行存款 就這樣做分錄嗎
1/1224
2018-06-12