老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師,你好,請(qǐng)問下,關(guān)于農(nóng)場(chǎng)請(qǐng)的臨時(shí)人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務(wù)工資,按勞務(wù)費(fèi)來申報(bào) 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設(shè)置到一個(gè)正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學(xué),你好 2家公司都要申報(bào)個(gè)稅 答
你好老師,企業(yè)每月預(yù)留的績效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計(jì)提即可 答

老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入。
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 你好,你的發(fā)票是不是也是開帶稅率???
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 請(qǐng)教一下 月末 企業(yè)一般將 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未繳增值稅,那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸,出現(xiàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的金額 大于 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)的金額 是什么原因呢 ?最后他們當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅 -(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)?`.
答: 每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)










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