国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

當(dāng)月計(jì)提的科目,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(簡易計(jì)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅(簡易計(jì)稅)。下月申報(bào)繳的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅(簡易計(jì)稅) 貸:銀行存款 就這樣做分錄嗎
1/1224
2018-06-12
老師,普通發(fā)票的住宿費(fèi)是不是不能抵扣呢?這種的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?還是借方要加上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/1734
2020-12-29
老師,月末是不是應(yīng)該把進(jìn)銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,各科目余額為零呀?
1/1652
2019-06-11
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(  )。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計(jì)稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
1/1539
2020-09-25
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
1/878
2022-03-14
老師,我在做減免增值稅時(shí)候,在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
3/1161
2015-10-30
小規(guī)模納稅人,按規(guī)定一個(gè)月不超過10萬,或一個(gè)季度不超過30萬,可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅,如何處理呢
1/4719
2019-04-01
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
1/1849
2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫分錄呢? 借:庫存商品 貸 :進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí):借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅? /還是 借:庫存商品 貸 :進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí):借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 ?哪個(gè)對呢
1/694
2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
1/671
2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬內(nèi)增值稅減免? 輸科目表的時(shí)候把三個(gè)月的稅費(fèi)寫在上面的分錄里?
1/830
2021-11-12
這個(gè)主要收入,加盟服務(wù)費(fèi),9萬以下,一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎
1/741
2017-07-29
我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備,出口到蒙古,但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯(cuò)啦,然后又重新給客戶補(bǔ)發(fā)一臺設(shè)備,客戶將錯(cuò)發(fā)的設(shè)備退回我公司,然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報(bào)關(guān)退回,關(guān)稅免征了,只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅,并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,老師請問:我入賬怎么做呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行
2/552
2022-03-29
您好,老師,想問下月末要將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎?
1/67
2025-05-05
2021年第4季度的增值稅減免,在2022年1月份做分錄,應(yīng)該怎么填寫呢? 有老師說金額不大的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)嗎?
1/1312
2022-04-01
老師,想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范(3個(gè)問題):我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票,我們當(dāng)時(shí)做賬做了以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅金和收入記了紅字,1.紅字增值稅申報(bào)退稅,辦理成功,做賬時(shí),我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的,實(shí)繳按當(dāng)期應(yīng)交的記,后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實(shí)繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因?yàn)槭请娮幼詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn),它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,導(dǎo)致報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里,我們沒有單獨(dú)申報(bào)退紅字收入的這部分稅,而是2019年度匯算清繳時(shí)按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個(gè)利潤表報(bào)的,也就是把2019年實(shí)際的收入和紅字收入的合計(jì)值報(bào)在了申報(bào)表收入欄中,利潤也就相應(yīng)的是兩個(gè)情況的合并值申報(bào)的。 想問老師,以上3點(diǎn)操作,又不合規(guī)范之處嗎?
1/592
2021-01-09
老師您好,我想請問一下,一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆獞?yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-一般計(jì)稅,不直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2/207
2024-07-30
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在是簡易征收,每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的,年度終了這個(gè)是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵,會(huì)計(jì)分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額科目,分錄怎么寫
1/1672
2020-12-30
老師,增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實(shí)際要繳納的增值稅,怎么處理呢?我從11月下旬才接的別的會(huì)計(jì)的賬,我看他17年年底的時(shí)候?qū)?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒做過處理
1/407
2019-01-10
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000,我開始借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,我們一個(gè)季度才開22000,不會(huì)超過一個(gè)季度9萬標(biāo)準(zhǔn)的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
2/687
2016-08-15