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老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進(jìn)銷抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進(jìn)項(xiàng) 2、借:銷項(xiàng) 貸:未交
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2021-04-27
進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,這幾個(gè)的關(guān)系是什么,我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提營業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
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2017-06-08
財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目是不是可以自動(dòng)加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)直接看這個(gè)科目就可以了是吧?
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2018-06-19
收到原材料投資,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,被投資方未支付增值稅款的會(huì)計(jì)分錄中為什么會(huì)把“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”記到“借”方
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2023-10-01
3月份增值稅申報(bào),我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項(xiàng)稅是10000,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報(bào)還是怎么樣的
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2020-04-08
江老師您好:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下銷項(xiàng)稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
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2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅?
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2018-04-17
增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)且未交給購買方,可以直接作廢嗎
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2015-10-10
一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,8月份一次性認(rèn)證了快過期的進(jìn)項(xiàng)15萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬,當(dāng)月的銷項(xiàng)有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對(duì)嗎
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2022-03-18
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好,也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣做分錄是否正確?
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29