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小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開專票需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
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2021-11-19
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項服務(wù)費含稅收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元,增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進(jìn)銷抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進(jìn)項 2、借:銷項 貸:未交
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2021-04-27
小規(guī)模公司 季度繳稅,開票及繳稅賬務(wù)處理,這樣樣記賬對嗎?開發(fā)票時:借: 應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13貸:銀行存款29.13
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2018-11-08
老師:一般納稅人,8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時,按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元,這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷?謝謝老師!
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2020-09-26
小規(guī)模在項目地預(yù)交了增值稅,因本月開票未達(dá)3萬,減免了增值稅,申報時應(yīng)交增值稅顯示為負(fù)數(shù),可以不用管,下次申報時直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ,開具增值稅普通發(fā)票,未收到款項,做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入,產(chǎn)生的增值稅,怎么處理?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,未交時,增值稅計入成本,還是費用?
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2021-10-28
進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待抵扣進(jìn)項稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,這幾個的關(guān)系是什么,我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
平時拿到發(fā)票時借:主營業(yè)務(wù)成本/費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認(rèn)證了快過期的進(jìn)項15萬 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅15萬 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 15萬,當(dāng)月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
江老師您好:小企業(yè)會計準(zhǔn)則下銷項稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進(jìn)項的貸方直接計入未見增值稅吧?
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2020-12-02
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對嗎
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2022-03-18
增值稅未達(dá)起征點不用交稅,那地稅申報的時候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好,也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣做分錄是否正確?
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進(jìn)項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
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