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小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,那報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤表)是按月報(bào)還是按季度報(bào)
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2017-02-27
增值稅認(rèn)證后申報(bào)是不交稅的情況,申報(bào)表可以作廢或者更正嗎?增值稅可以增加認(rèn)證嗎?
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2022-04-13
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
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2016-10-25
請(qǐng)問老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒有達(dá)到30萬要怎么填申報(bào)表
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2019-07-12
8月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅率6%,沒有應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會(huì)不會(huì)被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動(dòng)跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對(duì)不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
我申報(bào)增值稅第一次填寫錯(cuò)誤,作廢了,稅務(wù)那邊還會(huì)看見作廢的增值稅申報(bào)表嗎
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2021-01-13
增值稅0申報(bào) 但是增值稅減免稅明細(xì)表沒有空保存 但是也申報(bào)成功了 有影響嗎
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2024-02-20
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
楊師,請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開票的金額就是這個(gè),但附表一,自動(dòng)出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
1、納稅申報(bào)表上的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”包括附加稅的嗎?2、資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅款與納稅申報(bào)表的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”有差額,是我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和附加稅都放在了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,請(qǐng)問這有問題嗎?3、納稅申報(bào)表上需要體現(xiàn)附加稅嗎?
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2018-08-12
您好,我是想咨詢下,就是4月1日之后開出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局說要去填寫附表,如果是后面開的16%增值稅發(fā)票 沒有申報(bào)在3月份的申報(bào)所屬期呢
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2019-07-10
?想問在增值稅繳納申報(bào)表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
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2020-07-01
老師,增值稅申報(bào)表主表第19欄的本期免稅額的金額是怎么計(jì)算的?
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2023-03-15
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表上銷售額和利潤表的營業(yè)收入需要一致嗎?
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2025-07-29
公司為小規(guī)模,上季度代開了幾筆專票,其他沒有自開普票。國稅申報(bào)增值稅時(shí),是不是只要保存就可以了,如圖附表和減免稅額表也都不用填?
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2017-07-08
一般人 首次購買金稅盤 取得普通發(fā)票,如果我本期沒有銷售額 沒產(chǎn)生銷項(xiàng)稅 那么增值稅納稅申報(bào)表附表4 里面 要不要填?序號(hào)1 那一行
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2019-01-19
增值稅零申報(bào)附加稅還用零申報(bào)嗎
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2019-04-12