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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-08 14:42

說要填的老師,附表的全部含稅收入

Debbie 追問

2017-07-08 14:50

不是主表,是附表,“小規(guī)模增值稅納稅申報附列資料”

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 13:39

您好,可以的,可以這樣操作的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 14:44

您好,如果填寫的話,那就填寫到稅務(wù)局發(fā)票欄,把當(dāng)時交的增值稅,填寫到預(yù)交稅金欄。

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 14:51

您好,附列資料不用填寫了吧。因為貴公司自己沒開發(fā)票啊。

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相關(guān)問題討論
您好!沒有減免項目就0申報。
2017-04-11 14:09:17
具體的什么業(yè)務(wù)界面?
2020-04-14 11:10:00
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好,是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
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