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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-16 22:33

您好,申報(bào)增值稅金額是不含稅金額,申報(bào)企業(yè)所得稅金額是含稅金額。

Crystal楊 追問

2018-04-16 22:44

那不是增值稅納稅申報(bào)表對(duì)不上企業(yè)所得稅的

老王老師 解答

2018-04-16 22:44

您好,沒關(guān)系的,到時(shí)說明情況就行了。

Crystal楊 追問

2018-04-16 22:47

不是數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)碰的嗎?到時(shí)候?qū)Σ簧蠒?huì)不會(huì)有問題的?

老王老師 解答

2018-04-16 22:50

您好,不是的,對(duì)不上沒有問題的。如果感覺不放心的話,可以做計(jì)提免稅的分錄的,免稅部分月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,或者其他收益科目,這樣的話收入兩邊就對(duì)上了。

Crystal楊 追問

2018-04-16 23:10

本來免稅是沒有稅點(diǎn)的,我是按照小規(guī)模三點(diǎn)來轉(zhuǎn)化成不含稅計(jì)算嗎?

老王老師 解答

2018-04-16 23:12

您好,是的,小規(guī)模按3%來轉(zhuǎn)化的。

Crystal楊 追問

2018-04-16 23:21

老師,是不是進(jìn)出口企業(yè)申報(bào)增值稅就沒有這個(gè)問題存在,對(duì)嗎?都是申報(bào)含稅收入的

老王老師 解答

2018-04-16 23:24

您好,是的,一般情況下,出口企業(yè)填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是不含稅收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表是含稅收入。

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您好,申報(bào)增值稅金額是不含稅金額,申報(bào)企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
您好 請問有沒有繳納增值稅的銷售額 比如開具了專用發(fā)票
2019-10-17 17:27:12
你好,季度都不超過45萬嗎?
2021-10-06 16:36:01
填不含稅的金額,下面會(huì)有計(jì)算稅額的
2018-04-10 17:08:54
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