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于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,已繳納的消費(fèi)稅稅款準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中抵扣??梢钥鄢牙U納的消費(fèi)稅的有哪些呢?怎么分別呢?。
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2019-03-01
消費(fèi)稅不是一般在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅嗎 為什么生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品在銷售時(shí)納稅
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2020-07-13
老師將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售應(yīng)按什么價(jià)格來繳納消費(fèi)稅?是按最高價(jià)嗎?
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2020-03-09
外購(gòu)一批已稅消費(fèi)品,全部用于委托加工屬于可抵扣消費(fèi)稅范圍的應(yīng)稅消費(fèi)品,那么在委托加工收回時(shí),受托方代收代繳消費(fèi)稅時(shí),外購(gòu)已稅消費(fèi)品所含的消費(fèi)稅是否可以扣除?例如:A企業(yè)外購(gòu)一批已稅煙絲,然后委托B企業(yè)加工成卷煙,加工完成收回卷煙,B企業(yè)代扣消費(fèi)稅時(shí),可否扣除已稅煙絲已經(jīng)負(fù)擔(dān)過的消費(fèi)稅?
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2019-11-01
公司進(jìn)口了一批應(yīng)稅消費(fèi)品,進(jìn)口環(huán)節(jié),繳納了消費(fèi)稅之后,還需要繳納其他稅費(fèi)嗎?
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2017-03-07
為什么用于直接對(duì)外銷售的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品所支付的消費(fèi)稅 計(jì)入存貨成本?
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2015-10-21
老師,制造業(yè)年底庫(kù)存有一部分貶值,需要在賬上體現(xiàn)出來每個(gè)型號(hào)的貶值數(shù),怎么走分錄?
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2019-12-23
行政管理部門設(shè)備發(fā)生減值和購(gòu)入新型辦公設(shè)備會(huì)導(dǎo)致企業(yè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值變化嗎
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2020-08-02
大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。材料按照實(shí)際成本進(jìn)行核算,2022年3月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品作為原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)際支付價(jià)款50000元,增值稅抵扣稅率9%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。 2)購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅為26000元,尚未經(jīng) 稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨款尚未支付,原材料已入庫(kù)。3)用銀行存款繳納上月未交增值稅82000元。4委托加工原材料一批,發(fā)出原材料成本為60000元,加工費(fèi)2000元,增值稅為260元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;受托方代扣代交消費(fèi)稅5500元。委托加工的材料收回后,將其直接出售。所有款項(xiàng)已支付。 5)月末結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅3000元。 要求:編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)寫出
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2022-06-17
未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益由所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)發(fā)生減值損失引起的,有關(guān)內(nèi)部交易損失不應(yīng)予以抵消,什么叫不予以抵消
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2021-04-29
折讓在發(fā)生時(shí)己計(jì)貸方預(yù)收中,若沖掉,則折讓抵消,可實(shí)際客戶是按面值提貨了,庫(kù)存減少了???感覺不能抵消啊
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2017-11-25
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒100箱,每箱6瓶,每瓶500ML,收到不含稅貨款90000元,開具增值稅專用發(fā)票。2.4月向乙企業(yè)提供山參100斤價(jià)值16000元,委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000斤,支付乙企業(yè)加工費(fèi)20000元,由乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅。3.6月甲企業(yè)收回散裝藥酒后繼續(xù)加工成瓶裝藥酒,共加工1000瓶,以每瓶220元的不含稅價(jià)格對(duì)外銷售,在當(dāng)月全部銷售完畢。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算甲企業(yè)3月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2)計(jì)算乙企業(yè)4月代收代繳的消費(fèi)稅(3)計(jì)算甲企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2023-10-30
三倍儲(chǔ)值,首單免費(fèi),例如:消費(fèi)200元,存600,相當(dāng)于全單幾折?后面再次消費(fèi)扣減是按首單折扣算還是吊牌價(jià)原價(jià)減
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2021-08-28
老師,異地預(yù)繳增值稅 1.計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)交增值稅,2.繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行。 那 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 有余額 又結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?
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2020-03-11
老師,我想把個(gè)人大型機(jī)器賣個(gè)公司,需要怎么操作,價(jià)值50萬(wàn)左右
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2021-04-07
公司自有大型路邊廣告牌,有時(shí)自用有時(shí)出租,價(jià)值70萬(wàn), 沒有產(chǎn)權(quán)
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2018-10-10
某一般納稅義務(wù)人月初增值稅留抵稅額3萬(wàn)元,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、銷售貨物, 不含稅價(jià)格100萬(wàn)元,開出增值稅票。款項(xiàng)收回2. 將自產(chǎn)的貨物成本20萬(wàn)、不含稅售價(jià)25萬(wàn),對(duì)外捐贈(zèng)3、 本月購(gòu)進(jìn)貨物,確定增值稅專項(xiàng)發(fā)票,貨款20萬(wàn)。本月抵扣 4、購(gòu)進(jìn)貨物意外被盜 ,損失貨物成本20000元。 5. 銷售-臺(tái)2007年購(gòu)買的設(shè)備。收款30900元 6. 編制期末增值稅結(jié)賬的會(huì)計(jì)分錄 要求: 1 )編制會(huì)計(jì)分錄 2 )登記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的( T )型賬戶 3 )計(jì)算本月應(yīng)交增值稅、辦理結(jié)賬
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2023-04-19
老師,制造業(yè)年底庫(kù)存有一部分貶值,需要在賬面上體現(xiàn)出來每個(gè)型號(hào)的貶值數(shù),怎么走賬?
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2019-12-23
請(qǐng)問小型企業(yè)的招待費(fèi)有限額嗎?是否需要三函一單
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2018-10-19
消費(fèi)稅取消了嗎
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2018-09-25