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不是我們單位的員工,掛靠再我們單位繳納住房公積金,這個賬務(wù)處理要怎么做?
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2020-07-05
老師,請問下,建筑甲公司,一私人A掛靠在甲公司,接收乙企業(yè)工程400萬,然后A購買乙公司的房子用工程款400萬抵,請問,建筑公司甲這筆業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2016-12-20
老師,請問下,建筑甲公司,一私人A掛靠在甲公司,接收乙企業(yè)工程400萬,然后A購買乙公司的房子用工程款400萬抵,請問,建筑公司甲這筆業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2016-12-20
老師您好!想問下,掛靠我公司的質(zhì)保金怎樣付給對方,會計分錄是怎樣的?萬分的感謝
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2019-07-14
老師,我老板有這么個情況,以前掛靠項目,現(xiàn)在要甲方以發(fā)工資的形式把錢打到我個人戶,我再把錢給老板,他意思是把一年半的工資一下子全是公轉(zhuǎn)私給我,這樣從2020年開始到現(xiàn)在,大概20萬,這樣會不會有個稅?甲方代發(fā)是不代扣代繳個稅吧?我收下這筆錢有什么風(fēng)險嗎?謝謝老師!
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2021-12-04
建筑業(yè)是掛靠單位,如果開票的話,建筑公司向收費(fèi)7個點(diǎn),提供這些數(shù)據(jù),還要交對方多少金額
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2017-05-08
老師,老板個人掛靠別的公司做的工程,工程款可以打到我們公司對公賬戶嗎
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2019-10-10
老師好,我們是建筑公司,別人掛靠我公司,我們收管理費(fèi),這一部分管理費(fèi)怎么記分錄
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2019-12-26
老師,我們公司是建筑公司,掛靠別的公司來做項目,發(fā)的人工費(fèi)不需要報個稅吧
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2020-06-20
老師,別人掛靠在我公司,我公司只掙一點(diǎn)點(diǎn)。每次付材料款都是他個人打到我公司賬上,然后我這付工程材料款,這個是異地甲供才,這個繳稅方面該怎么弄呀?
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2018-12-10
我方子公司承接了一個項目,后把項目分包給掛靠人員所在公司,項目進(jìn)行中,掛靠人員公司把開票申請單和項目設(shè)計合同寄到我公司,請問我需要準(zhǔn)備哪些資料給集團(tuán)財務(wù)部,流程我不清楚
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2019-04-06
餐飲業(yè)通過靠譜投融資的投資款也是做實收資本嗎?按合同約定的利益分配方式進(jìn)行利潤分配,但實際公司是沒有利潤的,賬務(wù)怎么處理?支付給靠譜投的融資民間服務(wù)費(fèi)用做什么科目?
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2018-04-08
建筑業(yè) 老師我們是建筑公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 總包 但是工程全是掛靠的自己不做,我是不是應(yīng)該是視同自己的項目來做賬?哪種賬務(wù)處理風(fēng)險最低?我和掛靠方和會有什么責(zé)任?感謝老師
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2020-04-26
如果非貨幣資產(chǎn)交換具有商業(yè)實質(zhì),換入資產(chǎn)的公允價值不能可靠計量,但是換出資產(chǎn)的公允價值可以可靠計量,也必須以換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)來確認(rèn)換入資產(chǎn)的入賬價值嗎?
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2020-01-08
老師 請教一下呀 我們是被掛靠方 跨區(qū)預(yù)繳增值稅的時候 我直接讓掛靠方的人掃碼繳納的 我當(dāng)時記 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:其他應(yīng)付-個人 后期我怎么沖賬呢 預(yù)交的稅款有零有整的
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2023-07-06
我方是建筑公司,接到一個掛靠項目,掛靠方提供了30萬的材料專票,那進(jìn)項是16%的,但建筑行業(yè)的增值稅率是10%,那是不是進(jìn)項發(fā)票上的稅額是多少我就可以抵扣多少而不用管稅率的問題?_??
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2018-08-08
老師您好!我家車輛掛靠在一個公司,而且屬于第二種情況,我車的營運(yùn)收入歸自己,而且油費(fèi),過路費(fèi)等都由自己承擔(dān),如果被掛靠公司拿我的購車發(fā)票抵扣了進(jìn)項稅稅務(wù)局會如何處理
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2021-06-06
公司為裝飾公司,一般納稅人,現(xiàn)有外來掛靠項目,對方公司把工程款打到我公司賬戶上,現(xiàn),我把管理費(fèi)等費(fèi)用扣除后,把剩余款項通過公賬打到了掛靠人員私賬上,這個應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-02-25
建筑行業(yè),有個掛靠項目,給甲方開的工程發(fā)票,甲方直接把錢打到掛靠方了,現(xiàn)在項目上打了一張收工程款的收條給我們,這個是老項目,還打了代付材料款,代發(fā)人工兩張領(lǐng)條!分錄怎么做?
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2018-07-25
老師,我們是車輛銷售跟車輛掛靠一體的公司,就是說銷售的車輛的發(fā)票供應(yīng)商開的都是我們公司的抬頭,比如車的進(jìn)價是10萬,我們收到的發(fā)票是10萬的機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,我們賣給司機(jī)12萬,司機(jī)車輛掛靠到我們公司,我們把掛靠車要當(dāng)做公司固定資產(chǎn)管理,但是銷售的差價2萬應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入,是司機(jī)不掛靠后用折舊后的價值加上2萬開發(fā)票交增值稅,還是先把2萬作為不開票收入在銷售時就確認(rèn)收入交稅呢
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2022-06-09