老師 請教一下呀 我們是被掛靠方 跨區(qū)預(yù)繳增值稅的時候 我直接讓掛靠方的人掃碼繳納的 我當(dāng)時記 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:其他應(yīng)付-個人 后期我怎么沖賬呢 預(yù)交的稅款有零有整的
優(yōu)雅的柚子
于2023-07-06 19:05 發(fā)布 ??341次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-07-06 19:07
你好,你到時候抵扣的時候借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
就可以的,這個還給他錢的時候,你再充其他應(yīng)付款。
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你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53

二級科目,財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認(rèn)證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。
2020-07-02 14:17:46

用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28

您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56

交稅
借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報時抵繳
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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優(yōu)雅的柚子 追問
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郭老師 解答
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