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之前交的推廣費(fèi)2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費(fèi)用還有1萬余額,對(duì)方如果退對(duì)公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上,之前會(huì)計(jì)做的,實(shí)際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
上個(gè)季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)申報(bào),又要交稅了,老板才說對(duì)方開票信息錯(cuò)誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480,現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
我們買了臺(tái)電腦,已經(jīng)入賬(借固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸記銀行存款),后來對(duì)方將發(fā)票作廢了,我怎么改這個(gè)憑證呢
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2018-12-10
核定征收在收到工程款的時(shí)候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
請(qǐng)教老師,上月無票申報(bào)收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點(diǎn)了,要交個(gè)稅,是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還需要再做一筆計(jì)提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司車過戶給個(gè)人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費(fèi)
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2020-12-08
租房人已經(jīng)找不到了,沒收到房租,但是合同未到期,我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎?房產(chǎn)稅怎么交,還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎?
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2018-01-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額,實(shí)際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時(shí)間比較長(zhǎng)了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個(gè)點(diǎn)的稅票,我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)交了進(jìn)項(xiàng)稅2個(gè)點(diǎn),回到企業(yè)所在地還需交多少個(gè)點(diǎn)
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2019-06-14
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個(gè)人部分到下個(gè)月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
老師,集團(tuán)公司用自己的注冊(cè)資本金成立子公司,集團(tuán)公司的注冊(cè)資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊(cè)資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22