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老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關(guān)聯(lián)交易嗎?要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
我是個(gè)體戶,請問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了,這個(gè)月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額???
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2018-06-07
老師,您好,水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補(bǔ)計(jì)提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個(gè)人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時(shí)候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們,沒有交,我說這個(gè)月交可不可以,但是我們外帳會計(jì)說不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報(bào),今天去注銷,需要補(bǔ)交7月份報(bào)表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負(fù)的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12