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我想問(wèn)下國(guó)稅打來(lái)電話說(shuō)我申報(bào)的時(shí)候增值稅附表四說(shuō)我沒(méi)填什么進(jìn)項(xiàng)稅乘以10%是什么意思,填哪啊
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2019-06-04
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須要當(dāng)月的增值稅申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)嗎?沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。能不能就在需要抵扣的時(shí)候一起填
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2018-07-19
收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),小規(guī)模填在哪里,手續(xù)費(fèi)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收入需要填到增值稅申報(bào)表么
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2024-08-15
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開(kāi)票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
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2021-05-24
老師,你好,我上個(gè)月開(kāi)了一張6%的專(zhuān)票,我現(xiàn)在怎么申報(bào),申報(bào)表附表1里面不能填寫(xiě)6%的稅
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2019-05-09
增值稅一般納稅申報(bào)表附表二中第四大項(xiàng)其他中本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票一攔是什么意思?第一大項(xiàng)不是已經(jīng)填過(guò)了么?
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2016-04-07
零申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁创蜷_(kāi)增值稅附表的時(shí)候保存不了
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2019-07-09
加工型一般納稅人從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的免費(fèi)產(chǎn)品,農(nóng)場(chǎng)開(kāi)具了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么抵稅?如果抵稅了,在增值稅申報(bào)表附表二怎么填?謝謝
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2018-02-02
收到物業(yè)費(fèi) 6%增值稅發(fā)票 已驗(yàn) 要在 增值稅納稅申報(bào)表附表三 (應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 上填寫(xiě)嗎??
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2016-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師報(bào)稅實(shí)操中的遼寧省中醫(yī)學(xué)會(huì)增值稅申報(bào)的時(shí)候代開(kāi)的發(fā)票數(shù)為什么要填寫(xiě)到增值稅附列資料表中,而不是主表中第2欄?
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2019-09-02
老師,稅控盤(pán)的費(fèi)用為什么要在"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"和附表四的"增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)"這兩個(gè)地方都填寫(xiě)?
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2019-10-25
今天申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了很多新的表格,不知道要不要填寫(xiě)
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2017-06-11
你好,我這邊是房地產(chǎn)行業(yè),6月來(lái)了200多萬(wàn)的預(yù)收款,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填了增值稅預(yù)繳稅款表,請(qǐng)問(wèn)還需要填寫(xiě)其他的表嗎?
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2020-07-13
公司買(mǎi)了一輛電動(dòng)轎車(chē),取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票》,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表里怎么填寫(xiě)?(填寫(xiě)哪幾張表的哪幾欄?)
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2023-10-26
公司買(mǎi)了一輛電動(dòng)轎車(chē),取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票》,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表里怎么填寫(xiě)?(填寫(xiě)哪幾張表的哪幾欄?)
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2023-10-26
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 老師,附表三是差額征稅的填,普通征稅的不用填對(duì)嗎?
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2018-11-08
公司是一般納稅人,暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)也沒(méi)有收入,0申報(bào),做憑證時(shí)有 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)金額,資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的期末余額是-1262.50,申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上面填這個(gè)金額,還需要在增值稅申報(bào)表上面填嗎?填在哪個(gè)表上?(現(xiàn)在是還沒(méi)有認(rèn)證)
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2018-05-21
老師,您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷(xiāo)售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06
別人給我們公司提供的勞務(wù)報(bào)酬,如果不代開(kāi)發(fā)票的話,是不是要對(duì)增值稅進(jìn)行代扣代繳,代繳時(shí)稅率是多少? 代繳增值稅如何在增值稅申報(bào)時(shí)代扣代繳呢,如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢?謝謝
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2019-08-07