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老師,出口退稅申報(bào)一個(gè)單位可以分兩個(gè)地方提交嗎?比如說我自己提交一些公賬收款的,另有代理幫我們做的線上阿里收款的。但都是我們公司臺頭出口退稅的
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2019-05-22
老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅2.1申報(bào)系統(tǒng)中免抵退銷售額,增值稅的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這張表都沒有了嗎?那這些數(shù)據(jù)從哪里填入?
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2019-05-05
出口貨物退(免)稅適用于增值稅和消費(fèi)稅,但是退稅是不是僅針對增值稅而言的?消費(fèi)稅存在退稅一說嗎?
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2017-06-14
老師您好,我公司是生產(chǎn)出口企業(yè),因公司重要人員出了點(diǎn)意外,公司破產(chǎn),還有一單已出口,但是未申報(bào)退稅,沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)公司準(zhǔn)備注銷,這未申請退稅這單應(yīng)如何處理?
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2023-03-22
深圳外貿(mào)企業(yè)出口退稅前必須先申報(bào)增值稅嗎
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2019-01-03
生產(chǎn)企業(yè)出口到岸價(jià)怎么計(jì)算?退稅率怎么計(jì)算
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2017-06-23
納稅表出口銷售額累加怎么填,我們是三類企業(yè),需要提供收匯證明,我們增值稅和出口退稅是分開報(bào)的,增值稅確認(rèn)的是六月的外銷收入,出口退稅是三月的,我上個(gè)月沒申報(bào),這個(gè)月怎么填呢????
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2018-07-10
增值稅退免稅的計(jì)稅依據(jù):對于生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物而言,一般扣減所含耗用的保稅和免稅金額之后的離岸價(jià) 這句話怎么理解?我的理解是既然是保稅了,說明也沒有征稅,為啥還要扣減呢
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2021-04-02
出口的生產(chǎn)企業(yè)計(jì)算退稅的金額是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?退稅率是多少呢?
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2022-01-20
出口退稅企業(yè)在建工程購買的鋼材增值稅專用發(fā)票可以退稅么
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2019-06-04
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的征退稅差的金額,是不是繳納附加稅的依據(jù)
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2019-05-24
請問出口退稅申報(bào)匯總表里的“當(dāng)期免抵稅額”需要做會計(jì)分錄嗎,我公司原來的會計(jì)有時(shí)做,有時(shí)不做?她做的話做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這樣做對嗎?
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2019-12-04
我們是出口退稅公司,3月采購一筆進(jìn)項(xiàng),月末的賬務(wù)處理要怎么做?因?yàn)檫@個(gè)貨物3月沒出口,等4月才出口
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2019-04-11
會計(jì)學(xué)堂有"出口的生產(chǎn)企業(yè)的退稅率匯總表"嗎?
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2022-01-20
外貿(mào)企業(yè)出口零退稅率商品一定要視同內(nèi)銷嗎?
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2019-02-28
生產(chǎn)企業(yè)單獨(dú)計(jì)價(jià)出口的包裝物可以申報(bào)退稅?
1/1986
2019-11-28
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為: 購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。 問:⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少? ⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? ⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少? ⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少? ⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少
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2022-12-25
請問下外貿(mào)老師,我們是外貿(mào)出口退稅企業(yè)。有一些關(guān)于退稅賬務(wù)的流程不懂(因?yàn)榘l(fā)票稅率和實(shí)際退到的稅率有差)。收到可以退稅的出口發(fā)票后怎么做賬? 以收到出口退稅a產(chǎn)品不含稅1000,稅金130為例(稅率13%), 1.收到發(fā)票則 借:庫存商品1000, 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證130, 貸:預(yù)付賬款,這步是這樣嗎?借的是否是應(yīng)交稅費(fèi)? 2.申報(bào)出口退稅系統(tǒng)后確認(rèn)可退稅金額,此時(shí)退稅稅率假設(shè)10%,也就是130的稅金可以退100的意思,那這個(gè)怎么計(jì)提? 3.130的稅金和實(shí)際可退稅到賬的金額100差了30,怎么處理? 4.收到退稅款項(xiàng)后如何做賬? 麻煩老師說詳細(xì)一些,最好有詳細(xì)分錄,謝謝
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2020-05-28
老師這個(gè)月申報(bào)出口退稅,這個(gè)16704.31是征收率跟退稅率的差額 會計(jì)分錄要怎么寫呢?
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2018-11-15
請教老師小規(guī)模出口貨物除了報(bào)國稅外還在什么系統(tǒng)報(bào)?比如一般納稅人在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)要申報(bào)退稅小規(guī)模用不用
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2019-11-10