請(qǐng)教下,賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè),這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費(fèi)用:
1、借:管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280
2、借:減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280
請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中,發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元,現(xiàn)在申報(bào),在申報(bào)表中第幾行填寫,去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎?為什么這里要寫應(yīng)交?
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2019-03-24
我是一般納稅人,我用免稅發(fā)票可以抵增值稅,然后我想知道賬務(wù)咋處理,我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有稅,轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多,但是我根據(jù)國(guó)家政策,是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師,這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬,3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了,1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅,怎么余額還在貸方20.5萬(wàn)
這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27
不知道問題出在哪里,怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng),是 次月繳納,那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎?還是年終的時(shí)候繳納,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢?
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2017-12-22
老師好,一般納稅人,計(jì)提增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅60,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6,我計(jì)提增值稅,是借未交增值稅40還是34?
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2020-08-03
老師:一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄?
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣?
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2020-03-18
長(zhǎng)樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請(qǐng)問老師,非營(yíng)利性醫(yī)院科室外包,對(duì)于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做?怎么做才能合理節(jié)稅?如果承包人繳納管理費(fèi)的話,是不是要給出包人開發(fā)票?
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2019-06-20
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,打開所得稅申報(bào),彈出小助手安裝不正確,我安裝了好多遍,換了劉覽器,弄了兼容模式都不行,要怎么才能把小助手安裝正確???
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2020-05-09
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金,貸銀行存款,想用未交增值稅,那得咋轉(zhuǎn)一下呀,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目,直接借 銷項(xiàng),貸 進(jìn)項(xiàng),貸未交增值稅?
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅未達(dá)到納稅額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-07-02
應(yīng)繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額嗎?
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2018-12-06
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