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老師這個減值140產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)35,貸所得稅費用,那應(yīng)該利潤調(diào)減,為什么是加上呢?謝謝
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2019-08-19
請問這個表格里的數(shù)據(jù)是怎么得來的呢?和1-5小問的資料有什么關(guān)系嗎?為什么不是根據(jù)1-5小問的資料來分析遞延所得稅費用呢?
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2020-05-27
這幾幾個會計分錄啥意思,???沖減49的收入,為啥沒有沖減銷項稅啊, 第二個分錄,借:遞延所得稅資產(chǎn)是干嘛,的, 第三個修改分錄,預(yù)計負債,是干啥的, 第四個分錄,7.5是啥,這分錄是調(diào)啥的,
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2021-08-06
老師,這個題問所得稅費用為什么沒有加遞延所得稅負債那5萬。我的思路不對嗎?
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2021-06-08
你好,老師,我想問一下,已提完折舊的固定資產(chǎn)仍在繼續(xù)使用,但是凈殘值不為0,到年底是還需要計提遞延所得稅資產(chǎn)么?
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2020-06-01
老師,為什么這道題的遞延所得稅負債40不影響應(yīng)交所得稅和所得稅負債?
1/1142
2019-10-04
商譽計提減值準(zhǔn)備確認的遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的科目是所得稅費用而不是商譽.這是為什么?
1/2107
2019-08-11
交易性金融資產(chǎn)因公允價值變動產(chǎn)生遞延所得稅負債,幾點應(yīng)繳所得稅怎么不是3000*25%+50。
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2021-07-26
可抵扣的分錄不是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用嗎,那么這塊為啥是加80
1/1333
2020-07-21
丙公司2018年1月2日可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值(不含遞延所得稅資產(chǎn)和負債)為36000萬元,丙公司可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值(不含遞延所得稅資產(chǎn)、負債)為38000萬元,評估增值2000。 為什么合并中取得子公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值=38000-2000*25%或=36000+2000*75%?
1/1977
2019-12-09
事項3遞延所得稅負債為什么直接用21年的所得稅稅率25%?不應(yīng)該用20年的所得稅稅率15%嗎?
1/1007
2022-01-04
你好,請問分錄中確認遞延所得稅負債為什么會冒出個所得稅費用?還有其他綜合收益,為什么是317.39×25?
2/816
2021-05-31
為什么這個遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的不是所得稅費用而是其他綜合收益
1/5642
2019-06-03
一般小企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)和負債用的多不多,有的財務(wù)報表中沒有這兩項事項應(yīng)該怎么整?
1/1201
2019-07-23
為啥借:遞延所得稅資產(chǎn)10,貸:所得稅費用10,而不是其他綜合收益呢
1/796
2022-01-08
會造成遞延所得稅暫時性差異的 除了折舊 還有哪些啊
3/2770
2022-03-14
遞延收益什么時候入其他收益,什么時候入營業(yè)外收入
1/7452
2018-02-23
老師您好!請問支付的貨物延時費怎么寫會計分錄,謝謝
1/1025
2019-08-26
企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收到的延期支付款應(yīng)該怎么做會計處理?
1/1284
2019-06-10
老師好! 請問水資源費的申報日期也延長到24號了是吧?
1/578
2020-04-15
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