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請問這個表格里的數(shù)據(jù)是怎么得來的呢?和1-5小問的資料有什么關(guān)系嗎?為什么不是根據(jù)1-5小問的資料來分析遞延所得稅費用呢?
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2020-05-27
這幾幾個會計分錄啥意思,???沖減49的收入,為啥沒有沖減銷項稅啊, 第二個分錄,借:遞延所得稅資產(chǎn)是干嘛,的, 第三個修改分錄,預計負債,是干啥的, 第四個分錄,7.5是啥,這分錄是調(diào)啥的,
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2021-08-06
老師,這個題問所得稅費用為什么沒有加遞延所得稅負債那5萬。我的思路不對嗎?
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2021-06-08
你好,老師,我想問一下,已提完折舊的固定資產(chǎn)仍在繼續(xù)使用,但是凈殘值不為0,到年底是還需要計提遞延所得稅資產(chǎn)么?
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2020-06-01
老師,為什么這道題的遞延所得稅負債40不影響應交所得稅和所得稅負債?
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2019-10-04
商譽計提減值準備確認的遞延所得稅資產(chǎn)對應的科目是所得稅費用而不是商譽.這是為什么?
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2019-08-11
交易性金融資產(chǎn)因公允價值變動產(chǎn)生遞延所得稅負債,幾點應繳所得稅怎么不是3000*25%+50。
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2021-07-26
丙公司2018年1月2日可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值(不含遞延所得稅資產(chǎn)和負債)為36000萬元,丙公司可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值(不含遞延所得稅資產(chǎn)、負債)為38000萬元,評估增值2000。 為什么合并中取得子公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值=38000-2000*25%或=36000+2000*75%?
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2019-12-09
可抵扣的分錄不是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用嗎,那么這塊為啥是加80
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2020-07-21
事項3遞延所得稅負債為什么直接用21年的所得稅稅率25%?不應該用20年的所得稅稅率15%嗎?
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2022-01-04
你好,請問分錄中確認遞延所得稅負債為什么會冒出個所得稅費用?還有其他綜合收益,為什么是317.39×25?
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2021-05-31
為什么這個遞延所得稅資產(chǎn)對應的不是所得稅費用而是其他綜合收益
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2019-06-03
一般小企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)和負債用的多不多,有的財務報表中沒有這兩項事項應該怎么整?
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2019-07-23
為啥借:遞延所得稅資產(chǎn)10,貸:所得稅費用10,而不是其他綜合收益呢
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2022-01-08
本人想咨詢增值稅、企業(yè)所得稅,區(qū)級財政、市級財政、省級財政以及國家財政四級財政分別留存比較是多少?
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2018-04-13
土地出讓金(土地出讓收益,包括熟地、生地價)、拆遷補償費(貨幣補償、實物補償或稱以房補房、以房補地)、征收補償款、開發(fā)規(guī)費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、土地出讓金延期支付利息、土地延期開發(fā)違約金等 上述費用分別由哪些部門收取,具體如何構(gòu)成,是什么性質(zhì)(比如行政事業(yè)性收費、罰款等)?有什么用途?開具什么票據(jù)?各地還有哪些費用?
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2020-09-22
借:投資性房地產(chǎn)——成本2500 投資性房地產(chǎn)累計折舊500 貸:投資性房地產(chǎn)2000 遞延所得稅負債250{[2500-(2000-500)]×25%} 盈余公積75 利潤分配——未分配利潤675 老師 如果把遞延所得稅負債和成本模式轉(zhuǎn)公允價值模式寫成兩個分錄, 那是借留存收益 貸遞延所得稅負債嗎
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2021-09-05
因企業(yè)合并產(chǎn)生的應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異的影響,在確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時,相關(guān)的遞延所得稅費用計入資本公積,最終會影響商譽或營業(yè)外收入。這個知識點的分錄和原理你可以給我解答一下嗎
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2024-04-28
您好,我想問 以前年度多分攤了遞延收益到營業(yè)外收入科目中, 現(xiàn)在可以做以下調(diào)整嗎? 1. 借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延收益 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整(虧損中不涉及所得稅) 2.現(xiàn)在補分攤: 借遞延收益 貸 以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-08-20
老師好,公司的營業(yè)期限屆滿,但是公司注冊資本還是沒有實繳,這種情況下去申請營業(yè)執(zhí)照延期,可以辦理成功嘛? 另外注冊資本之前如果是5000萬,現(xiàn)在如果想要做成100萬,可以辦理嗎? 營業(yè)執(zhí)照第一次辦理延期,可以辦理延期多少年呢 ?
2/1219
2021-12-13