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出納報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi),但多付了2000塊錢(qián),借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo),借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對(duì)的吧?
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2019-04-17
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購(gòu)費(fèi)用,當(dāng)月處理為 借:管理費(fèi)用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
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2019-12-05
公司銀行卡更換uk 屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-11
公司開(kāi)辦期間汽車(chē)加油費(fèi),可以借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款不?
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2017-07-04
老師,公司19年11月和12月付的房租和車(chē)位費(fèi)一直未收到發(fā)票,我這樣做賬: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票后做: 借:管理費(fèi)用-房租(或車(chē)位費(fèi)) 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢(qián) 報(bào)銷(xiāo)給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷(xiāo)的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
老師支付半年的房租 比如房租32萬(wàn) 我是不是借預(yù)付賬款 32萬(wàn) 貸銀行存款 32萬(wàn) 下個(gè)月攤房租時(shí)候每個(gè)月安4萬(wàn)攤銷(xiāo) 那我是不是借管理費(fèi)用 4萬(wàn)貸記銀行存款4萬(wàn) 直到攤銷(xiāo)掉為止?
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2020-04-21
老師,現(xiàn)金支票支付管理費(fèi)用的,沒(méi)有做過(guò)這個(gè)分錄 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款,直接做成借管理費(fèi)用 貸銀行存款 可以嗎
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2016-07-06
社??钔说焦举~戶(hù) 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅字)嗎
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2017-08-04
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費(fèi)用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
當(dāng)月的支付費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,我先做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,可是到時(shí)拿到的是專(zhuān)票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
老師,電信公司自動(dòng)從公賬上扣款的固話(huà)費(fèi)怎么做賬?1.借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。2.借:管理費(fèi)用;貸應(yīng)付賬款;借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。3.借:管理費(fèi)用;貸:銀行存款。這三個(gè)哪個(gè)是對(duì)的,麻煩老師解答下
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2019-08-20
麻煩問(wèn)下報(bào)銷(xiāo)是多張報(bào)銷(xiāo)單一起報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的 做賬分錄是 借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付款 借其它應(yīng)付款 貸銀行存款?
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2020-07-02
您好老師,公戶(hù)收到微信認(rèn)證費(fèi),后來(lái)又被扣除,做賬的話(huà),摘要,收到短信認(rèn)證費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認(rèn)證費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)0.0.3貸:銀行存款0.03
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2020-03-28
老師,我們公司基本戶(hù)上退回來(lái)一筆訴訟費(fèi),之前沒(méi)有從基本戶(hù)上轉(zhuǎn)過(guò)這筆錢(qián),也不知道是誰(shuí)付的,分錄寫(xiě)借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費(fèi)用-其他 (借方負(fù)數(shù)) 可以嗎?
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2019-07-04
如當(dāng)月付了1年的房租12萬(wàn),付款的分錄為 借:預(yù)付賬款 120000.00 貸:銀行存款 120000.00 如果攤銷(xiāo)當(dāng)月房租的分錄是不是 借:管理費(fèi)用-租金 10000.00 貸: 待攤費(fèi)用 10000.00
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2022-10-17
老師,新公司購(gòu)買(mǎi)了一大批各種辦公的固定資產(chǎn),內(nèi)賬我可以一次性進(jìn)入到費(fèi)用嗎,分錄借:固定資產(chǎn) 貨:銀行存款,借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貨:累計(jì)折舊
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2021-06-20
請(qǐng)問(wèn)老師,民間非營(yíng)利組織交納殘疾人保障金這樣做方錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-殘保金貸:銀行存款
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2019-06-17
做賬時(shí),工資能不計(jì)提嗎,只做發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 不做會(huì)有什么影響
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2016-10-14
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費(fèi)。。會(huì)計(jì)科目借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2016-07-07