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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-28 10:24

你好,嗯嗯,可以的呢,可以

小飛船 追問

2020-03-28 14:48

請問老師,車輛物業(yè)管理費,我可不可以記入管理費用-房屋租賃費里邊,物業(yè)費都記入這個科目,因為金額4800不是很大就一次性扣除,不再分攤?

王晶老師 解答

2020-03-28 14:49

嗯嗯,可以的呢,可以的

小飛船 追問

2020-03-28 14:53

請問老師一般納稅人銷項大于進項時候,需要交納增值稅,機交納時候,借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款。還是必須把需要交納的增值稅結轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目再交稅借:應交稅費—應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費—未交增值稅
2、交納時:
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款,

王晶老師 解答

2020-03-28 14:54

一般是要轉(zhuǎn)入未交增值稅的呢,交稅的

小飛船 追問

2020-03-28 14:59

那這樣的話,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目借方也會一直有余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅,無非未交增值稅最后繳費時候沒余額了,如果不轉(zhuǎn)入的話也是一直掛著一個科目,這樣好么,和沒結轉(zhuǎn)前有什么區(qū)別,?

王晶老師 解答

2020-03-28 15:01

老會計都這樣做的,做賬習慣

小飛船 追問

2020-03-28 15:02

哦哦,老師這樣的話兩種方式都通用哈,謝謝

王晶老師 解答

2020-03-28 15:02

嗯嗯,是的呢,都可以的呢

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相關問題討論
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2020-03-28 10:24:05
你好,分錄是正確的
2021-11-05 17:34:15
同學你好, 借,管理費用,負數(shù) 借,銀行存款,正數(shù);
2022-04-11 14:51:47
你好;? ? ? ? 你是22年的業(yè)務; 可以補做到12月; 可以的??
2022-12-30 14:47:46
你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。
2022-11-25 16:49:38
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