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4月份員工報銷的辦公費,當時無發(fā)票,做的會計分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款,9月把發(fā)票補上了,我怎么做會計分錄沖賬?


傾心y 追問
2018-04-14 10:15
鄒老師 解答
2018-04-14 10:15
傾心y 追問
2018-04-14 10:16
鄒老師 解答
2018-04-14 10:16