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老師,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下有留抵稅額,這留底稅額是待下月再進(jìn)行抵扣,這樣的話,需不需要給留底的稅額做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
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2018-10-22
我想請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月只有銷項(xiàng)稅1355.63,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,上期留抵稅額6539.53,應(yīng)該怎么處理呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-08-08
老師,現(xiàn)有個(gè)情況,我公司本期勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò),多勾選了不屬于當(dāng)期所屬期的兩張發(fā)票,并且已認(rèn)證。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額?
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2019-10-11
我想問(wèn)一下網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里怎么操作上期留抵稅額的填寫呢
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2016-06-06
主表的一般項(xiàng)目的上期留抵稅額本月數(shù)應(yīng)該等于期初的上期留抵稅額本月數(shù),這個(gè)網(wǎng)上申報(bào)要這么處理
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2019-05-21
你好老師,賬面期末留抵稅額跟稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致,是什么原因。
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2020-02-15
上期留抵稅額2195.17 國(guó)稅系統(tǒng)未認(rèn)證發(fā)票1752.17 專票進(jìn)項(xiàng)可以先認(rèn)證,不抵扣,留著結(jié)轉(zhuǎn)到下期是嗎?那如何入賬呢 賬上是只體現(xiàn)認(rèn)證并且抵扣了的本月的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-20
月末銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅且有.上期留抵稅額,怎么做分錄
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2019-03-30
銀行承兌票據(jù)保證金余額與應(yīng)付票據(jù)相應(yīng)余額比例不合理什么意思?
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2021-11-25
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司工資表上繳納社保公積金的基數(shù)與實(shí)際繳納到社保局的基數(shù)不一致,所以導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保及其他應(yīng)付款-個(gè)人社保下都有余額,那這塊余額是必須要調(diào)整為0 還是說(shuō)可以允許有余額呢?
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2018-04-21
某公司為一家增值稅一般納稅人企業(yè)。2019年年初,貨幣資金的年初借方余額為520萬(wàn)元,應(yīng)收票據(jù)的年初借方余額為50萬(wàn)元,應(yīng)收賬款的年初借方余額為234萬(wàn)元,固定資產(chǎn)的借方余額為1 800萬(wàn)元,另外盈余公積貸方余額為640萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)貸方余額為150萬(wàn)元。2019年度該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ?10、根據(jù)相關(guān)的資料,下列有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目列示金額的表述中,正確的是(?。?。 A 盈余公積649 B 未分配利潤(rùn)231 C 盈余公積652 D 未分配利潤(rùn)258 老師,此處有個(gè)疑問(wèn)。老師,我自己做的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在借方是81,期初未分配利潤(rùn)是150,那為什么未分配利潤(rùn)是150+81,不是150-81? 老師,請(qǐng)教本題會(huì)計(jì)分錄和金額。
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2020-02-13
未擔(dān)保余值現(xiàn)值是多少,如何計(jì)算得出
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2019-05-30
社保和公積金余額在借方,是正確的嗎
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2020-07-09
×注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì) Y 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行測(cè)試的同時(shí),一并對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行了測(cè)試。假定 Y 公司2009年1 2月3 日應(yīng)收賬款明細(xì)賬顯示其有2000戶顧客,賬面余額為 10,000萬(wàn)元?!磷?cè)會(huì)計(jì)師擬通過(guò)抽樣函證賬款的賬 面余額 劃抽樣誤差為+5萬(wàn)元,可信賴程度為95%(95%的可信朝程度下的可信程度系數(shù)為196),估計(jì)的總體標(biāo)準(zhǔn)差 為00 5萬(wàn)元,樣本賬戶賬面余額為500萬(wàn)元,審定后的余額為 450萬(wàn)元 求:針對(duì)資料,確定應(yīng)收賬款函證的樣本量,并根據(jù)樣本 結(jié)果采用差額估計(jì)抽樣法判斷應(yīng)收賬款的總體余額(樣本平均 差額保留小數(shù)點(diǎn)后4位,推斷的總體差額及總體余額保留小數(shù)點(diǎn)后1
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2022-03-19
職工休產(chǎn)假社保醫(yī)保公積金倒交單位,然后由單位統(tǒng)一繳納,最終其他應(yīng)收款期末余額貸方有余額,這樣是對(duì)嗎?
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2022-03-04
全資子公司沒有收到母公司的注冊(cè)資本。也就沒有分錄借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行。子公司用收到的保證金和借款運(yùn)營(yíng)起來(lái)的,在合并報(bào)表的時(shí)候,子公司的利潤(rùn)分配,盈余公積。怎么合并?
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2019-01-18
營(yíng)改增后,期末留抵稅額,怎么抵扣,原建筑業(yè)有增值業(yè)務(wù)
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2016-06-05
老師,如果這個(gè)月有用上個(gè)月的期末留抵稅額抵減銷項(xiàng)稅,那賬務(wù)上增值稅這塊要做什么分錄嗎
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2021-09-07
已知我們公司稅負(fù)率是1%,上期留抵稅額是31696.49,截止到11月底開票是249601.55,現(xiàn)在就是怎么算出來(lái)還要開多少票才能達(dá)到稅負(fù)率1%
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2019-12-12
老師,想問(wèn)一下,月末做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用留抵稅額反算結(jié)存庫(kù)存商品這種做法對(duì)嗎?比如月末留底稅額為1萬(wàn),那10000/0.13=76923,結(jié)存庫(kù)存商品是76923,再用當(dāng)期為結(jié)轉(zhuǎn)成本前的庫(kù)存商品余額減掉76923得出來(lái)的數(shù)作為當(dāng)期成本數(shù),這樣做對(duì)嗎?
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2022-04-13