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開普通發(fā)票交增值稅吧
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2019-03-13
增值稅少交了怎么回事
1/1461
2019-02-21
增值稅什么企業(yè)都交嘛?
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2019-09-19
代銷的增值稅交幾個點
1/964
2021-11-30
老師增值稅是按月交嗎
1/875
2018-10-23
投資收益要交增值稅嗎
1/1992
2017-03-22
賣房子需要交增值稅嗎?
1/285
2023-09-11
轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不交增值稅嗎?
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2019-10-23
應(yīng)交增值稅,減免怎做賬?
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2020-01-06
老師,獎金要交增值稅的?
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2019-05-04
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅,還需要增加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目?
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2024-12-23
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應(yīng)該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時預(yù)交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預(yù)交了10萬,當(dāng)我開據(jù)發(fā)票時的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
有加計扣除的公司 如果當(dāng)月進項稅1000,銷項稅2000,進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額1000 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請問建筑工程 一般計稅 異地預(yù)交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬?開票時 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 異地預(yù)交時:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免?
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2022-04-11
進項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進項稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
當(dāng)有一張海關(guān)進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認(rèn)證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進項>銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)61000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000,我開始借:應(yīng)交稅費-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,我們一個季度才開22000,不會超過一個季度9萬標(biāo)準(zhǔn)的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15
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