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請教大家,我這個月報稅要去現(xiàn)場,增值稅申報表(空表)在哪里打???
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2018-12-05
小微企業(yè)季沒達到9萬,填增值稅減免稅申報表明細表選哪個項?
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2018-10-11
如果申報增值稅時沒有填寫資產(chǎn)負債表和利潤表,還可以在補嗎?
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2019-10-25
認證抵扣的機動車發(fā)票填增值稅申報表表二的時候填到哪列呢?
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2019-04-02
增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料,,這個表怎么填
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表附列資料表什么情況下需要填寫?
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2018-10-15
你好,修改了以往的財務(wù)報表,以前的增值稅申報表,會隨之變動嗎?
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2023-03-20
國稅申報中的報表月季度申報的申報和增值稅一樣嗎,一般不能超過15號?
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2017-01-13
#提問#請教個問題,假如當期出口貨物免抵退申報中有上年度紅字沖減業(yè)務(wù),且產(chǎn)生了相應(yīng)的負數(shù)征退率之差額,在填增值稅申報表二中“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”應(yīng)該不用填進項稅轉(zhuǎn)出吧?與增值稅申報表中數(shù)據(jù)有沒有什么關(guān)聯(lián)?
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2020-01-13
老師您好,公司銷售商品隨同附贈的商品 (京東店鋪的無票收入), 借:銷售費用-廣告費 貸:庫存商品-*** 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷售稅額 我在填增值稅納稅申報表的時候,應(yīng)該填到哪一列呢,銷售額該怎么填寫呢,謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人,6月份,開具負數(shù)發(fā)票,3%,不含稅金額-31592.23,稅額-947.77.同月,開具正數(shù)發(fā)票,1%,不含稅金額10237.62,稅額102.38.填增值稅申報表,不含稅金額填-21354.61,自動帶出,企業(yè)免稅額-640.64,保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05,改為實際稅額-845.39,還是顯示錯誤,這種情況應(yīng)該如何填表
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2020-07-04
我們公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報,一個季度銷售額少于30萬可以免征增值稅,因為是電商公司,提現(xiàn)都是提到公賬上,但是很少開銷售發(fā)票出去,幾乎不開,那我申報增值稅申報表的時候是零申報嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候是按月份結(jié)轉(zhuǎn)還是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次???
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2019-09-02
請問在申報退稅的時候,預(yù)申報后,附表一自動出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個表21增值稅減免稅申報表要手動填寫嗎
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2019-07-06
5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負數(shù)申報呢
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2017-06-06
申報增值稅時出現(xiàn)校驗編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)(補)稅額應(yīng)等于增值稅費申報表附列資料五(附加稅情況表)城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補(退)稅額,可是兩個表格金額是一致的,但是就是申報不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-02-15
申報增值稅時出現(xiàn)校驗編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)(補)稅額應(yīng)等于增值稅費申報表附列資料五(附加稅情況表)城市維護建設(shè)稅本期應(yīng)補(退)稅額,可是兩個表格金額是一致的,但是就是申報不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-05-10
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本,借銀行存款400萬,貸實收資本400萬,然后又做了個借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
老師,小規(guī)模納稅人填增值稅申報表,銷售額未達起征點,小微企業(yè)免稅銷售額怎么填?
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2019-10-17
無償贈送他人。分錄:借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 如果要填寫增值稅納稅申報表附列資料(一)這個表格的話,貸方對應(yīng)的兩個數(shù)字 分別填哪里
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2017-10-27
單位是小規(guī)模納稅人,這月銷售收入12795.15,應(yīng)該不用交增值稅,在填增值稅申報表時,這個銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔,有小微企業(yè)免稅銷售額,未達起征點銷售額,其他免稅銷售額?另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85,是填在本期應(yīng)納稅額減征額,還是本期免稅額下,其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達起征點免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06