
5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負(fù)數(shù)申報呢
答: 5月增值稅需要正常申報,紅字沖后可以,用負(fù)數(shù)申報的
紅字發(fā)票做賬沖銷后銷售額是負(fù)數(shù)增值稅申報表怎么做
答: 在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月開了紅字發(fā)票沖銷,需要再增值稅納稅申報表二中填寫嗎
答: 你好,在在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報就可以。

