
老師請問以前的會計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬,貸實(shí)收資本400萬,然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
答: 你好,這個(gè)只能是企業(yè)吃虧,唯一辦法是把注冊資金打進(jìn)來,
老師,我們公司2013年一個(gè)憑證,借方實(shí)收資本-400萬,貸方其他應(yīng)付款-公司應(yīng)付-400萬2017年其他應(yīng)收款借方-個(gè)人往來400萬,貸方銀行存款400萬,現(xiàn)在經(jīng)理說要做一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證,做成其他應(yīng)付款-公司,我想問一下這是什么意思?做的話憑證應(yīng)該怎么做?
答: 這個(gè)應(yīng)該是要把其他應(yīng)付款-公司和其他應(yīng)收款—個(gè)人進(jìn)行抵消 借:其他應(yīng)付款-公司 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月做的是 借:銀行存款400萬,貸預(yù)收賬款400萬,借其他應(yīng)收款項(xiàng)目負(fù)責(zé)人380萬,貸銀行存款380萬,這個(gè)月要咋做呢?這個(gè)月借預(yù)收賬款300萬,貸勞務(wù)收入和應(yīng)交稅金共計(jì)300萬接下來要怎么做呢
答: 讓開具發(fā)票計(jì)入成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本啊


淡若如初 追問
2018-12-25 15:08
淡若如初 追問
2018-12-25 15:08
徐阿富老師 解答
2018-12-25 15:20