国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

這個(gè)月購(gòu)買了稅控盤440,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)需要備案減免稅報(bào)表嗎?還是抵扣的時(shí)候再申報(bào)
1/705
2020-04-14
增值稅免征,那附加稅申報(bào)表這樣填寫對(duì)嗎?2779.8是要填在一般增值稅還是免抵稅額里呢
1/564
2019-03-06
如果增值稅我有抵減稅控盤的稅費(fèi),那附加稅申報(bào)表上的增值稅是不是也是要抵減的
2/433
2021-04-07
增值稅小規(guī)模納稅人開(kāi)具的5%普通發(fā)票,該如何做賬?納稅申報(bào)時(shí),增值稅報(bào)表如何填寫
5/2549
2019-06-17
小規(guī)模普票季度銷售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),增值稅3%減按1%要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
3/593
2024-01-04
增值稅申報(bào)表上小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅收入對(duì)嘛之前會(huì)計(jì)去年1,2月份報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅銷售額全填的是含稅收入,這會(huì)兒年底和所得稅申報(bào)表上不一致了
3/1458
2017-03-17
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
1/3752
2019-05-08
現(xiàn)實(shí)中,增值稅申報(bào)表哪些附表需要我們手動(dòng)填列的?主表需要我們手動(dòng)填列嗎?
1/2108
2018-06-19
老師:建筑一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收入是增值稅專用發(fā)票含稅30萬(wàn),乙方成本發(fā)票是含稅26萬(wàn)增值稅普通發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填寫
1/565
2021-02-04
請(qǐng)問(wèn)我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來(lái)在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說(shuō)我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒(méi)有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
1/795
2022-01-19
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表附列表還用填寫嗎,這個(gè)表都填寫哪些項(xiàng)目啊
1/654
2018-07-02
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表主表里的10行是填寫利潤(rùn)表里的那個(gè)數(shù)據(jù)
1/436
2022-10-20
增值稅納稅申報(bào)表,我不知道要填主表的,我每月填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。怎么辦呢?我這個(gè)月把主表填起,那主表的本年累計(jì)數(shù)不就只有這一個(gè)月的總數(shù)了。怎么處理這種情況呢?
1/647
2020-07-02
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
1/557
2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
1/589
2020-06-15
我公司2019年2月交增值稅104924.05,然后一直O(jiān)申報(bào),2020年1月現(xiàn)在做申報(bào),納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖,請(qǐng)教老師是不是這樣
1/909
2020-02-05
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)?。?/span>
1/590
2017-11-17
老師我想問(wèn)一下,就是更正了2018年8月的增值稅申報(bào)表到時(shí)2019年3月的增值稅多出了65.56,然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后沖銷了四月繳納的增值稅,但期末余額任然比留抵多65.56,我想問(wèn)一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
1/550
2019-09-29
老師你好 代開(kāi)增值稅專用發(fā)票是在代開(kāi)時(shí)候扣稅是嗎 那增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫
1/172
2021-07-09
開(kāi)了增值稅普通發(fā)票(17%)的,填寫增值稅申報(bào)表一的時(shí)候,是不是填寫在“開(kāi)具其他發(fā)票”里
1/585
2017-10-18