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人力資源給我們公司退了2月份的失業(yè)保險費,做賬借銀行存款,貸管理費用-社保費,對嗎?
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2020-07-19
我收現(xiàn)金物業(yè)費5000,記賬借現(xiàn)金5000,貸物業(yè)費。報銷支出現(xiàn)金500,借管理費用500,貸現(xiàn)金,然后存現(xiàn)4500,借銀行存款4500,貸現(xiàn)金4500,這樣可以嗎?還是必須先存現(xiàn)5000,然后支取備用金
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2019-08-12
請問老師,我單位是非營利協(xié)會,驗資資金是一個會員單位資金轉(zhuǎn)入基本戶后作為會費收入,請問分錄怎么做, 轉(zhuǎn)入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會費收入 然后所有開辦時的費用做 借管理費用 -開辦費 貸銀行存款,對不對
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2018-11-14
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
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2019-09-20
房租如果預(yù)付的,可以借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預(yù)付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應(yīng)付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導(dǎo)致賬上還掛著其他應(yīng)付;怎么調(diào)賬?
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2020-01-07
您好 借,管理費用10 借,應(yīng)交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當(dāng)月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款。現(xiàn)在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
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2024-07-19
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內(nèi)部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學(xué)生的玩具計入什么科目?
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2020-06-21
建筑行業(yè),掛靠方以我方被掛靠放名義開一般戶,如果一般戶不交由掛靠方管理,開一般戶的意義何在?還有就是我方管理一般戶,賬戶里面的資金不是我方的,我方要如何管理?
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2018-04-11
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?。?/span>
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
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