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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 10:51

你好,
修改一下
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
把錯(cuò)誤的憑證說明一下,怕時(shí)間長(zhǎng)忘了。

快樂人生 追問

2020-01-07 10:54

時(shí)間挺長(zhǎng)的了,我沒法改以前的賬,怎么調(diào)整呢

月月老師 解答

2020-01-07 10:56

你好,我給了你修改的分錄了。是應(yīng)該貸方是銀行存款寫成其他應(yīng)付款嗎

快樂人生 追問

2020-01-07 11:00

她是記錄了兩次管理費(fèi)用,導(dǎo)致還掛賬其它應(yīng)付

快樂人生 追問

2020-01-07 11:03

快樂人生 追問

2020-01-07 11:04

您看我這樣調(diào)賬對(duì)嗎

月月老師 解答

2020-01-07 11:04

你好,以前年度的只能沖掉
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 -270
貸:其他應(yīng)付款 -270
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) -270
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 -270

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你好,第二種處理方式的
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你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,你這種情況應(yīng)該按開票金額做賬,開了發(fā)票再入賬,如果發(fā)票沒給你就不要入賬。
2019-09-11 11:33:55
同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
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